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老師請教下,轉(zhuǎn)給私戶的自己,目前還沒那會發(fā)票來,我這邊做暫估款應(yīng)該要怎么來做好呢

2025-06-18 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-18 15:40

借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶6764 追問 2025-06-18 15:43

這樣我所得稅可以沖減掉嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-18 15:45

季度時,可以,匯算時若沒取得發(fā)票,要調(diào)增

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快賬用戶6764 追問 2025-06-18 15:49

那這個費用是已經(jīng)支付給法人了,那就是可以這樣來做暫估對嗎 借 管理費用? 貸 其他應(yīng)付款 法人暫估款 借? 其他應(yīng)付款 法人? 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-18 15:50

是的,可以這樣做分錄

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快賬用戶6764 追問 2025-06-18 15:51

好滴謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-18 15:51

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好 沖暫估,然后按照發(fā)票做入賬處理
2021-06-27
這些錢需要支付嗎?
2024-08-27
你好 成本也要調(diào)整? ?? 借:成本費用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2021-05-12
您好!這個借原材料等 貸其他應(yīng)付款—老板
2022-04-08
?你好;? ? ?個人不開票的話; 你們實際業(yè)務(wù)是什么; 好判斷科目? ?
2022-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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