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老師這個只有前面2個的解析,后面的能幫我解析一下嗎?

老師這個只有前面2個的解析,后面的能幫我解析一下嗎?
2025-06-18 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-18 10:19

同學你好 C和D選項的嗎?

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快賬用戶4711 追問 2025-06-18 10:19

老師,就是

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齊紅老師 解答 2025-06-18 10:21

C 選項:2023 年 12 月 20 日需返還補助,因原計入遞延收益且未攤銷,返還時沖減遞延收益,最終影響當期損益,所以計入當期損益,C 正確 。 D 選項:返還補助是減少負債,應沖減遞延收益或調整當期損益,而非計入遞延收益,D 錯誤 。

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2021-04-22
你好,當你虧損時平時是借應交稅費的,為的是給來后面賺是時候抵扣,但如果年底還是余額在借方就代表你沒有賺的可抵,就得反分錄,因為不允許第二年抵
2020-02-05
你好 稍等看下題目
2021-05-13
你好,銷售商品,尚未收到貨款,分錄是 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 分錄沒有涉及現(xiàn)金,銀行存款的變動,所以是填寫:轉賬憑證
2022-07-06
你好了,解析如下 10月9號A公司確收入680000元 10月9號A公司增加應收賬款100000USD,對應人民幣金額為680000 10月31號期末應收賬款美賬戶調匯,增加應收賬款5000人民幣 11月9號收到應收賬款100000USD,對應當天的人民幣金額為686000原來對應的的應收賬款是100000USD人民幣金額為685000元,收回時收到686000元,又增加1000元的匯兌損益
2021-11-01
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