沒結(jié)轉(zhuǎn)損益 你把損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了
老師,為啥我出的報(bào)表資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益
老師,請(qǐng)問根據(jù)余額表填的資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額為什么資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益啊?
科目余額表借貸平了,為何結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益
科目余額表借貸平了,為何結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益
科目余額表借貸平了,為何結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益
老師,我想查個(gè)人社保醫(yī)保繳納明細(xì),在哪里能查到
銷售商品金額10萬元,賬期內(nèi)付款打九折,實(shí)際收到貨款89990,(10元為客戶抹零少付款),怎么填寫分錄
老師,我們公司以前是費(fèi)用支出掛往來,發(fā)票來了做費(fèi)用?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求從5月開始當(dāng)月費(fèi)用支出時(shí)直接做費(fèi)用,發(fā)票來時(shí)沖費(fèi)用,然后重新按發(fā)票金額入賬。我想的是以前的掛的往來的也全部結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用,費(fèi)用往來全部平賬,這樣操作可以嗎
公司的認(rèn)繳金額是不是等于注冊(cè)資金
老師好,2024年我們公司處理了一輛辦公用汽車,處理的時(shí)候用的固定資產(chǎn)清理科目,最后固定資產(chǎn)清理科目轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入,這樣做合理吧?當(dāng)月我們?cè)鲋刀愓I陥?bào)了,但是企業(yè)所得稅季報(bào)和2024年的年報(bào)都沒體現(xiàn)這一塊收入,稅局說我們?cè)鲋刀惡推髽I(yè)所得稅申報(bào)不一致,讓我們修改,我想問一下,這個(gè)差異是正常差異吧?還是我當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理使用的科目不恰當(dāng)?
老師,2021年的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在不讓抵扣 ,現(xiàn)金補(bǔ)交的 ,城建,教育附加,地方教育附加都加納的,記到當(dāng)年的損益,會(huì)計(jì)科目怎么計(jì),謝謝
購買設(shè)備11萬,取得了發(fā)票,分幾次付款,每次付款入賬需要什么做附件
老師,我想問一下軟件公司有公共平攤的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理
老師 酒店行業(yè)發(fā)生的支出 哪些放成本 哪些放期間費(fèi)用?
一次性支付房租和每月攤銷的會(huì)計(jì)分錄,是預(yù)付賬款還是攤待費(fèi)用
利潤(rùn)表根據(jù)什么編制啊
損益類的科目借方或者貸方發(fā)生額合計(jì)