您好,先了解公司的業(yè)務(wù),然后就是根據(jù)單據(jù)發(fā)生什么業(yè)務(wù)就做什么分錄, 每月財(cái)務(wù)做賬流程 首先要對(duì)出納轉(zhuǎn)來(lái)的原始憑證進(jìn)行審核,確認(rèn)無(wú)誤后編制記賬憑證。到了月末,要按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行成本費(fèi)用的暫估和計(jì)提、固定資產(chǎn)折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、損益結(jié)轉(zhuǎn),再對(duì)賬,保證賬證、賬賬、賬實(shí)相符。 做完賬,看一下銀行,存貨,固定資產(chǎn) 的余額一定在借方 應(yīng)付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對(duì)銀行 、存貨和實(shí)物相符 與往來(lái)單位對(duì)賬應(yīng)付應(yīng)收,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付, 每個(gè)月能把這些完成,賬就很準(zhǔn)確了, 然后才是稅務(wù)申報(bào),最后是財(cái)務(wù)分析
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    您好,上個(gè)月剛剛接手公司的賬,之前是別的會(huì)計(jì)在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過(guò)了,之前那個(gè)會(huì)計(jì)增值稅一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報(bào)表對(duì)不上,應(yīng)該是認(rèn)證申報(bào)和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)不對(duì),早些數(shù)據(jù)也找不到了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么辦能把這個(gè)數(shù)對(duì)上,能一筆調(diào)嗎?
我想咨詢一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒(méi)有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒(méi)做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒(méi)有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司,一個(gè)公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過(guò)審批,可以開(kāi)發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào),幾百萬(wàn)收入,就報(bào)了一兩萬(wàn),到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,我這邊是一個(gè)新建石料廠,今年剛拿到采礦證,之前三四年老板也在斷斷續(xù)續(xù)建廠房買(mǎi)機(jī)器設(shè)備等,但設(shè)備大都是二手的,從私人手里買(mǎi)過(guò)來(lái)的,都沒(méi)有發(fā)票,并且也補(bǔ)開(kāi)不上,我這邊今年登記了小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么建?
老師:我剛接手的公司有兩大問(wèn)題:1.兩間個(gè)體戶沒(méi)做外賬直接報(bào)稅。2.一間公司沒(méi)營(yíng)業(yè),但一直都在做外賬和報(bào)稅,銷(xiāo)售收入數(shù)據(jù)是前會(huì)計(jì)自己開(kāi)收據(jù)錄入憑證,盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)也不真實(shí)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在接手該怎樣處理?
老師你好:我是您的學(xué)生,正在學(xué)習(xí)咱們的實(shí)操課,最近接了一個(gè)小規(guī)模納稅人的公司做賬報(bào)稅,不知道從何入手,請(qǐng)老師幫我解答?這個(gè)公司是一個(gè)多年的商貿(mào)公司,我該怎么跟法人溝通,他前期會(huì)計(jì)忽然生病去逝了,什么資料和數(shù)據(jù)都沒(méi)有留下,忽然讓我給接手,我不知道從哪里下手求幫助?
                老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒(méi)個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢(qián)拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開(kāi)不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢(qián)收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷(xiāo),發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開(kāi)票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒(méi)票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20

