上午好親!需要A公司填開(kāi)信息表
我們開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開(kāi)一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過(guò)來(lái),才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開(kāi)紅字發(fā)票沖掉,在給他們開(kāi)藍(lán)字發(fā)票。他說(shuō)他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤(pán)里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說(shuō)我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
我司是購(gòu)買(mǎi)方,A公司是銷(xiāo)售方,A公司開(kāi)出發(fā)票,開(kāi)的是我司稅號(hào),公司名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)了,會(huì)計(jì)未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已抵扣了,后A公司又開(kāi)了沖紅,我司沒(méi)辦法開(kāi)紅字發(fā)票,怎么操作?
我們4月從A單位買(mǎi)了一批貨(進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證),4月銷(xiāo)售給B公司已開(kāi)具普票,現(xiàn)在5月發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售給B公司的數(shù)量和金額需要重新調(diào)整開(kāi)具,那這個(gè)紅沖流程是怎么來(lái)?是我們先銷(xiāo)售退貨開(kāi)紅字發(fā)票給B公司,,然后再開(kāi)紅字信息表給A單位,A單位在給我們開(kāi)紅字發(fā)票?
對(duì)方公司今年1月份給我們開(kāi)了一張專(zhuān)票,我一直沒(méi)認(rèn)證,現(xiàn)在認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅號(hào)是錯(cuò)的,那我現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖,我用不用先開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票信息表,具體怎么操作對(duì)方問(wèn)我?
老師,我們公司12月份開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方1月24號(hào)開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對(duì)方1月31號(hào)把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號(hào)又重新開(kāi)了一份正確的紅字信息表 第一個(gè)問(wèn)題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷(xiāo)嗎 第二個(gè)問(wèn)題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒(méi)有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
一般納稅人,收到一張780的吃飯個(gè)人收據(jù),800以下的個(gè)人服務(wù)是不是可以直接入賬抵扣企業(yè)所得稅
老師,收到供應(yīng)商贈(zèng)送的物品售賣(mài)出去,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)入賬及出庫(kù)怎么弄啊
請(qǐng)問(wèn)老師,科技企業(yè),銷(xiāo)售一款自己研發(fā)的軟件產(chǎn)品,暫未申請(qǐng)軟著呢,可以嗎,是13%稅率嗎
老師,個(gè)體工商戶(hù),平時(shí)開(kāi)出去的有增值稅專(zhuān)票,是不是也不能接收增值稅專(zhuān)票,加油也不可以開(kāi)專(zhuān)票給我們?那我讓他作廢
大酒店前廳更換所有燈和燈帶花了5000元 怎么做賬
老師,公司軟件有即征即退,租金,水電的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是要按收入或者成本分?jǐn)偟膯?/p>
老師,報(bào)考中級(jí)會(huì)計(jì)師有什么條件?要繼續(xù)教育?還是跟信息采集有關(guān)
老師,您好!我們公司消防水池建設(shè)150萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)水泵5萬(wàn)塊錢(qián),水泵是連接到消防水池里邊的,我們是把水泵單獨(dú)計(jì)入固定資產(chǎn),還是把水泵當(dāng)成消防水池的配套設(shè)備計(jì)入消防水池成本里邊?
小微企業(yè),所得稅享受優(yōu)惠按5%計(jì)算,請(qǐng)問(wèn),實(shí)繳占收入多少合適?
老師,原先我們工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按2%繳納了,后來(lái)成立工會(huì)組織后,只需要繳納0.8%,那公司是不是需要自己把1.2%差額部分轉(zhuǎn)入工會(huì)賬戶(hù)呢?
謝謝老師
不客氣呢親!祝您工作愉快!