能否調(diào)整:同一會(huì)計(jì)年度的錯(cuò)賬,可紅字沖銷或補(bǔ)充分錄改;跨年度影響利潤(rùn) / 稅費(fèi)的,用 “以前年度損益調(diào)整” 改,同時(shí)可能要更正稅務(wù)申報(bào) 。 不調(diào)整影響:對(duì)外報(bào)表失真,稅局、銀行等易質(zhì)疑;內(nèi)部核算亂,錯(cuò)賬會(huì) “滾雪球”,往來(lái)、成本、利潤(rùn)都易錯(cuò) 。

您好,上個(gè)月剛剛接手公司的賬,之前是別的會(huì)計(jì)在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過(guò)了,之前那個(gè)會(huì)計(jì)增值稅一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報(bào)表對(duì)不上,應(yīng)該是認(rèn)證申報(bào)和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)不對(duì),早些數(shù)據(jù)也找不到了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我該怎么辦能把這個(gè)數(shù)對(duì)上,能一筆調(diào)嗎?
老師你好,咨詢一下,如果我調(diào)整了前三年的賬務(wù),這個(gè)公司的增值稅申報(bào)表跟年報(bào)還有季報(bào)需不需要全部從新做更正申報(bào)處理,因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)做的沒(méi)有對(duì)賬銀行對(duì)賬單來(lái)做的,只做了工資,所以現(xiàn)在我從新調(diào)整了。
老師你好,咨詢一下,如果我調(diào)整了前三年的賬務(wù),這個(gè)公司的增值稅申報(bào)表跟年報(bào)還有季報(bào)需不需要全部從新做更正申報(bào)處理,因?yàn)橹澳莻€(gè)會(huì)計(jì)做的沒(méi)有對(duì)賬銀行對(duì)賬單來(lái)做的,只做了工資,所以現(xiàn)在我從新調(diào)整了。
老師,我們前兩個(gè)季度的電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表,之前會(huì)計(jì)亂報(bào)的,跟賬面對(duì)不上。我在報(bào)送三季度的利潤(rùn)表時(shí),直接在申報(bào)表將本年累計(jì)數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致,但是本月金額就與我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了,我這樣處理會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,今天匯算的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)21年有錯(cuò)賬,會(huì)影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報(bào)21年報(bào)表的時(shí)候,我就申報(bào)正確那個(gè)還是錯(cuò)誤那個(gè)?。咳绻疑陥?bào)正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個(gè)月就對(duì)不上了
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請(qǐng)問(wèn)一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來(lái)工程款收入50萬(wàn) 老板要提出來(lái)現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬(wàn)的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對(duì)公支付一部分,員工報(bào)銷單報(bào)銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤(rùn)是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額會(huì)多出幾萬(wàn)呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?

