中午好親!銷售價稅合計減去成本價稅合計,這是銷售增值額的價稅合計
老師為什么取得運費普通發(fā)票注明的運費價稅合計后,運費增值稅不能抵扣,要計入材料成本?不是應該先價稅分離嗎?
老師,收到的專票能把價和稅合計一起當普票使用嗎
老師現(xiàn)在政策不超45萬免稅 是價稅合計還是不含稅不超45萬 目前開了45萬價稅合計還能開嗎
老師一般納稅人價稅合計160000的票 還能享受城建 及附加的減免么?
老師,請問價稅合計欄金額看不清楚的發(fā)票能用嗎
工商年報,社?;鶖?shù)假如每月都是6321的,養(yǎng)老單位16%個人是8%,單位繳費基數(shù)這一欄,有單位養(yǎng)老,單位失業(yè),基本醫(yī)療,生育保險,我應該怎么計算呢,生育保險好像每月扣款都沒扣過是嗎,北京這邊
一備多考,今年考中級的同時還可以考什么?
個稅經(jīng)營所得ab兩表怎么填寫
各位老師大家好,老板前期是公司還沒有開公戶呢,然后用老板自己的私人賬戶一直在開支,然后還信用卡的錢這個應該入賬呢,就是用他個人的私人賬戶還自己的信用卡,請老師們指點一下,謝謝
老師,請問寺廟的財務報表怎么做,是之前是個人保管錢財,沒有公賬
老師,請問下股東是法人股,不是分紅不交個稅嗎,那分紅是不是要計入營業(yè)外收入還是什么科目,有沒有具體的分錄,謝謝
老師,我們是進口一般納稅人,之前月份有一筆進口增值稅已經(jīng)抵扣,本月這筆增值稅對應的貨物退運了,比如我本月銷項稅100,進項稅50,有個地方老想不明白,我在計算本月應交增值稅的時候,是100-50,為什么那個退運的增值稅沒有算到里頭?
老師,請問一般納稅人上個月開的發(fā)票,這個月需要沖紅,上個月已經(jīng)加交過增值稅了,這個月怎么辦呢
發(fā)票開錯稅率且已經(jīng)跨年,現(xiàn)準備紅沖重開,但是會產(chǎn)生稅款。繳納稅款的同時需要補繳滯納金嗎
老師我的是個體工商戶,稅務沒有給我核定個人所得稅 工資薪金所得 ,我可以給員工報稅嗎
不明白什么意思
按您寫的金額親,銷項價稅合計450131.7就是賣出去的商品收到的錢,進項價稅合計394158.65就是進貨買這個商品花的錢,兩個相減就是您賺的毛利額,增值部分
老師我不明白第二問題
第一個是減去稅錢等于49533.65,第二個是沒有減去稅錢也等49533.65
按您的筆記,A和B必須相等呀,它兩個是一樣的數(shù)據(jù)
A是不含稅的銷項和進項的差額
B是價稅合計銷項進項的差額-稅費銷項進項的差額
那么這個表是已經(jīng)體現(xiàn)繳了增值稅的報表嗎?
B是價稅合計就是含稅價-稅費,就是不含稅價。和A一樣的