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寧波高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)制造業(yè)2025年5月份增值稅加計(jì)抵減扣除5%,我看到申報(bào)表上沒有。扣除,這個(gè)怎么操作?

2025-06-16 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 12:39

同學(xué),你好 附表四,有填寫嗎

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快賬用戶6964 追問 2025-06-16 12:41

沒有,這個(gè)咋填寫,我之前沒弄過

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齊紅老師 解答 2025-06-16 12:44

增值稅附表四的填寫主要涉及加計(jì)抵減情況的申報(bào)。以下是填寫增值稅附表四的詳細(xì)步驟: 一、企業(yè)正常填入一般情況下的申報(bào)數(shù)據(jù)。 二、在增值稅申報(bào)表附表四中,找到最下面的表二部分,這是專門用于填寫加計(jì)抵減相關(guān)信息的區(qū)域。 在“本期發(fā)生額”欄目中,填入對(duì)應(yīng)的抵減金額。這個(gè)金額是根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生的加計(jì)抵減項(xiàng)目計(jì)算得出的。 接著,在“本期實(shí)際想用的抵減額”欄目中填寫企業(yè)本期希望實(shí)際使用的抵減額度。這個(gè)額度可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行靈活調(diào)整,但不得超過“本期發(fā)生額”中填寫的抵減金額。 三、完成上述填寫后,保存附表四的信息。然后,回到增值稅申報(bào)主表進(jìn)行查看。在主表中,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算并抵減應(yīng)納稅額,確保加計(jì)抵減政策得到正確應(yīng)用。 四、最后,按照正常的申報(bào)流程,保存、提交并繳納相應(yīng)的稅款。

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