同學(xué),你好 有問(wèn)題的。2月份的也要做進(jìn)去
1.20×3年1月31日,甲公司將所有收入類科目余額:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方余額3000000元其他業(yè)各收入優(yōu)方余額600000元投瓷海收益貸方余額600000元、營(yíng)業(yè)外收入貸方余額280000元,公允價(jià)值變動(dòng)損益貸方余額500000元。費(fèi)用類科目本期余額:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方余額1800000元、稅金及附加借方余額120000元、銷售費(fèi)用借方余額200000元、管理費(fèi)用借方余額500000元、財(cái)務(wù)費(fèi)用借方余額80000元、其他業(yè)務(wù)成本借方余額200000元、營(yíng)業(yè)外支出借方余額60000元、資產(chǎn)減值損失借方余額300000元,資產(chǎn)處置損益貸方余額260000元。企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求:(1)根據(jù)所給賬戶資料計(jì)算企業(yè)當(dāng)期的:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)(2)編制期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期收入類科目的會(huì)計(jì)分錄。(3)編制期末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期費(fèi)用類科目的會(huì)計(jì)分錄(不包括所得稅費(fèi)用)。(4)編制計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。(5)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好,公司4月份重新建新賬套,1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的,錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目,一借一貸,期末就沒有余額了, 最后生成本年利潤(rùn)表的時(shí)候,卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)是報(bào)表取數(shù)問(wèn)題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢?
納稅人期末存貨與當(dāng)期累計(jì)收入差異幅度異常 1、計(jì)算公式:指標(biāo)值=(期末存貨-當(dāng)期累計(jì)收入)/當(dāng)期累計(jì)收入。 2、問(wèn)題指向:正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的納稅人期末存貨額與當(dāng)期累計(jì)收入對(duì)比異常,可能存在庫(kù)存商品不真實(shí),銷售貨物后未結(jié)轉(zhuǎn)收入等問(wèn)題。 3、預(yù)警值:50%檢查重點(diǎn):檢查“庫(kù)存商品”科目,并結(jié)合“預(yù)收賬款”、“應(yīng)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等科目進(jìn)行分析,如果“庫(kù)存商品”科目余額大于“預(yù)收賬款”、“應(yīng)收帳款”貸方余額、“應(yīng)付賬款”借方且長(zhǎng)期掛賬,可能存在少計(jì)收入問(wèn)題。實(shí)地檢查納稅人的存貨是否真實(shí),與原始憑證、賬載數(shù)據(jù)是否一致。 這里大于50%嗎?是用資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額-利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入嗎
三、判斷題 1. 自然災(zāi)害或意外事故以外的原因造成的存貨毀損所發(fā)生的凈損失,均應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用。( ) 2. 固定資產(chǎn)提足折舊后,不論能否繼續(xù)使用,均不能再計(jì)提折舊;提前報(bào)廢的固定資產(chǎn),也不能補(bǔ)提折舊。( ) 3. 制造費(fèi)用是成本類科目,不屬于期間費(fèi)用的核算范圍。( ) 4. 如果固定資產(chǎn)是在當(dāng)月1日增加的,則在當(dāng)月就應(yīng)計(jì)提折舊。( ) 5. 利得和損失一定會(huì)影響當(dāng)期損益。( ) 6. 利潤(rùn)表中各項(xiàng)目主要根據(jù)各損益類賬戶的發(fā)生額分析填列。( ) 7. 以融資性租賃方式出租的辦公樓屬于投資性房地產(chǎn)。( ) 8. 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的收入計(jì)入“其他業(yè)務(wù)收入”賬戶。( ) 9. 企業(yè)繳納的印花稅應(yīng)計(jì)入稅金及附加。( )
老板個(gè)人修建別墅,對(duì)方開的工程服務(wù)發(fā)票給老板的公司,這個(gè)能用于辦公裝修款嗎?急
老師請(qǐng)問(wèn),公司付款給員工A,A代支付給農(nóng)產(chǎn)品方C,C開具農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給公司,這樣是否可以,因資金流與發(fā)票流不一致,需要什么其他資料來(lái)佐證這筆業(yè)務(wù)
老師,4月份開了收購(gòu)發(fā)票,小麥114200元,5月開紅字發(fā)票一114200元沖銷了,那么請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么勾選,4月份發(fā)票正數(shù)可以勾選嗎?5月紅字是否要勾選抵扣?
個(gè)稅補(bǔ)稅小于四百可以不做匯算清繳嘛?
支票跨月入賬,后面去入賬的時(shí)候支票有問(wèn)題退回客戶,客戶改轉(zhuǎn)賬支付,如何做分錄
老板個(gè)人修建別墅,對(duì)方開的工程服務(wù)發(fā)票給老板的公司,這個(gè)能用于辦公裝修款嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下電子稅務(wù)局哪里變更賬戶為非首選繳稅賬戶
老師好,會(huì)計(jì)忘把個(gè)人承擔(dān)的社保扣出了, 可以把1月至5月合計(jì)數(shù)填在5月個(gè)人所得稅申報(bào)表里嗎?
去年公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但對(duì)方一直沒確認(rèn)紅字信息表也不會(huì)開具紅字發(fā)票,這種可以做正常轉(zhuǎn)出嗎
食堂上期銀行存款80000.累計(jì)盈余80000。現(xiàn)在退上期70000.能不能直接沖累計(jì)余額。
2月份收入、費(fèi)用在期初損益科目錄入后就出現(xiàn)3月資產(chǎn)負(fù)債表凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)不等于業(yè)務(wù)活動(dòng)表凈資產(chǎn)變動(dòng)額,數(shù)據(jù)剛好相差2月收入、費(fèi)用轉(zhuǎn)入非限定性資產(chǎn)數(shù)據(jù)
同學(xué),你好 就是因?yàn)?月份沒有錄入
2月份報(bào)表數(shù)據(jù)
同學(xué),你好 了解你的意思。你是中途建立賬。那你本年累計(jì)數(shù),就會(huì)是不對(duì)的,你現(xiàn)在3月份建立賬套,那你1,2月份的數(shù)據(jù)不會(huì)累計(jì)進(jìn)去
老師,3月中途建賬,如果期初錄入在損益類科目錄了1-2月收入、費(fèi)用累計(jì)借方、貸方,累計(jì)實(shí)際發(fā)生額,3月業(yè)務(wù)活動(dòng)表就把1-2月累計(jì)數(shù)據(jù)帶過(guò)來(lái)了,但勾稽關(guān)系不平
同學(xué),你好 都不錄入,以2月末的數(shù)據(jù)建立期初
老師,您說(shuō)的都不錄入指收入、費(fèi)用都不錄期初,勾稽關(guān)系對(duì)上,1-2收入費(fèi)用在業(yè)務(wù)活動(dòng)表里帶不過(guò)來(lái)沒關(guān)系是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的