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老師您好,麻煩問(wèn)一下一般納稅人有簡(jiǎn)易增收的,月末應(yīng)該簡(jiǎn)易增收的稅扻還用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)算 代:應(yīng)交稅費(fèi)—末交增值稅
老師,應(yīng)交稅費(fèi)/增/進(jìn)項(xiàng)稅月底結(jié)平,我這邊應(yīng)交稅費(fèi)/增/未交增值稅下又設(shè)了科目,一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)/增/未交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅法和一般計(jì)稅法。我是不是得轉(zhuǎn)了一般計(jì)稅法下
老師,想問(wèn)一下建筑行業(yè)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,分錄的金額怎么確認(rèn),比如我們這個(gè)階段開(kāi)票為1030000,簡(jiǎn)易計(jì)稅下我們沒(méi)有繳納增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅是0,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
老師 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的 “應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”月底不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? 那當(dāng)月有外地預(yù)繳的增值稅呢?那個(gè)也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 那我次月繳稅的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)呢? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款 銀行存款** 老師這樣嗎?
老師好!簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?確認(rèn)收入時(shí)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅,月末要轉(zhuǎn)到未交增值稅上嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值,要這樣做嗎?
增值稅生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,現(xiàn)在免抵稅額還需要交附加稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)商務(wù)咨詢(xún)公司可以去給服務(wù)對(duì)象操作投標(biāo)嗎?可以在合同上體現(xiàn)嗎?
老師,這個(gè)題看了答案也沒(méi)有看懂
老師您好,我是公司股東,然后用自己銀行卡轉(zhuǎn)錢(qián)到公戶(hù),等發(fā)工資時(shí)候,我能直接打款到同一張銀行卡嗎?還是換一張卡用于收工資
老師好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給3個(gè)人,那他實(shí)繳的金額算哪個(gè)股東的?占比最大的還是什么?
老師,2021年12月份給公司老板發(fā)了一個(gè)1700的工資,報(bào)表里邊已經(jīng)做賬了,但實(shí)際個(gè)稅沒(méi)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)賬嗎?怎么調(diào)整
老師幫我看一下是不是這樣算農(nóng)產(chǎn)品的加計(jì)扣除,對(duì)方開(kāi)百分之9的專(zhuān)票
要是沒(méi)有申報(bào)過(guò)無(wú)票收入,增值稅無(wú)票收入那可以填負(fù)數(shù)嗎
原來(lái)申報(bào)過(guò)無(wú)票收入,現(xiàn)在發(fā)生退貨,增值稅申報(bào)表那要填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎
老師銷(xiāo)售化學(xué)試劑 化學(xué)儀器 化肥農(nóng)藥 生物菌群 沒(méi)有儲(chǔ)藏 需要什么資質(zhì) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么申請(qǐng)呀
您好,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí),應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅通常不用結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,直接計(jì)提后繳納即可。如果存在多交或預(yù)繳稅款,可按余額方向結(jié)轉(zhuǎn)(貸方余額轉(zhuǎn)未交,借方余額轉(zhuǎn)多交)。混業(yè)經(jīng)營(yíng)需區(qū)分簡(jiǎn)易計(jì)稅與一般計(jì)稅科目,分別核算。