您好,要調(diào)的,24年的負(fù)債表,利潤表,年報(bào)都要同步調(diào)了,24年負(fù)債表的期初初跟著變化
請(qǐng)教老師匯算清繳的問題,假如21年本年利潤是50萬,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,累計(jì)未分配利潤是250萬,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬,需要補(bǔ)交所得稅50*2.5%=1.25萬,這補(bǔ)交的所得稅就影響了未分配利潤???2年第1季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤已按250萬申報(bào),那到第二季度申報(bào)時(shí),是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表里的期初未分配利潤為250-1.25=248.75萬元呢?
老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了稅款,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)需要怎么調(diào)整一下
老師,所得稅匯算清繳后需要調(diào)整這些嗎? 1.調(diào)整本年度資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)交稅費(fèi)”、“盈余公積”、“未分配利潤”項(xiàng)目的年初數(shù) 2.調(diào)整本年度利潤分配表“年初未分配利潤”項(xiàng)目的金額
老師,匯算清繳補(bǔ)交了稅款,賬務(wù)處理是這樣的,1借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款 2借:利潤分配,未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅, 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上,
老師:匯算清繳我司補(bǔ)交所得稅2.8萬,在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是不是要修改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)?(應(yīng)交稅費(fèi)增加2.8萬,利潤分配—未分配利潤減少2.8萬)
公司購入車輛收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票能夠抵抗增值稅嗎
6.1支出的3000占用專門借款1000,那這筆金額占用了不是三個(gè)月嗎?6.1-7.1+11.1-12.31,為什么是六個(gè)月呀
資產(chǎn)負(fù)債表6月底余額和7月初余額2張不一致怎么調(diào)整呢?謝謝老師
老師,根據(jù)行業(yè)稅負(fù)率算出需要勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額,小于銷項(xiàng)稅額,那不是還需要交稅嗎?
老師,個(gè)人是法人,他也以個(gè)人名義付貨款到我們公司,但他現(xiàn)在要求開兩家公司發(fā)票,這兩家公司他都是法人,請(qǐng)問這個(gè)可以開嗎?
營業(yè)稅金及附加,可以余額嗎?
老師 你好 購置的廠房在改建中,那么支付廠房的契稅和印花稅這些是不是也先計(jì)入在建工程科目,而不是直接計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,業(yè)主欠公司500元,但因公司少付了235元的貨,要退款給業(yè)主,公司只收業(yè)主115元,還有150元由工人承擔(dān),那我只要給業(yè)主打一張收款115元和一張退款235元的票據(jù),那工人承擔(dān)的150元,我給業(yè)主打退款票據(jù)嗎?
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)百分之一的進(jìn)項(xiàng)怎么算
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳退稅是不是只能退到個(gè)人銀行卡?能不能退到父母的銀行卡里 因?yàn)樽约簺]有辦理銀行卡
調(diào)的2024年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和2025年一季度期初,利潤表不需要?jiǎng)?
您好,是的,25年的利潤表沒有影響
24年利潤表也不要調(diào)
您好,要調(diào)的,凈利潤 不是變了么,所得稅費(fèi)用變了