是一般納稅人還是小規(guī)模
稅務局退回前些年多繳的文化事業(yè)建設費和增值稅,賬務怎樣處理?
稅務局退回2021年多繳增值稅,應該怎么做分錄?
我公司去年的免稅銷售收入,多繳納了稅款,今年申請退稅,所退回的增值稅和附加稅怎么做會計處理?
我公司去年的免稅銷售收入,多繳納了稅款,今年申請退稅,所退回的增值稅和附加稅怎么做會計處理?
收到稅務局退回的資源稅應該怎么做賬,里面包含去年的3000今年的1000
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個人了
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
去年是小規(guī)模納稅人,今年年初是一般納稅人,退回來1564.6元
借銀行貸應交稅費增值稅
這樣的話,要增加一個科目?應交稅費—應交增值稅 嗎?
你現(xiàn)在是三級科目嗎
沒到三級科目
那你就做 借銀行貸應交稅費應交增值稅
好的,那這筆費用就一直掛在這個科目里面了嘛?
這個轉到利潤分配未分配利潤