?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進價還低,而且當時進來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出,這個進項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進項發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認了,但是現(xiàn)在顯示報關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),我已經(jīng)在發(fā)票認證平臺勾選了退稅,也已經(jīng)確認了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報關(guān)單不一致?請問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),因購進發(fā)票品名出錯,上個月已開紅字信息表,要求客戶重新出具正確的發(fā)票,這個月報8月份稅的時候,哪個進項稅額轉(zhuǎn)出欄的數(shù)據(jù)怎么填呢?求解
我單位是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬和天津港的某貿(mào)易公司簽訂的外銷出口合同,我單位自行報關(guān),貨發(fā)往國外如巴西,報關(guān)單上收貨人信息是空的,報關(guān)單上的合同號和我們同貿(mào)易公司簽的合同是同一個號,現(xiàn)報關(guān)單已收到,可以確認收入,本公司再開增值稅普票時,票面購買方信息應(yīng)怎么填寫,可以填寫合同上的貿(mào)易公司的名稱嗎,如這樣開了增值稅普通發(fā)票確認收入,后期會影響我單位享受出口退稅政策嗎,
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動資產(chǎn)會計處理的表述,不正確的是( )。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當在個別報表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報表中將該公司所有資產(chǎn)和負債劃分為持有待售類別
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個人了
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
您好,電子稅務(wù)局提交進貨憑證信息回退申請,撤回已勾選退稅發(fā)票,待稅局審核。 2.數(shù)電票由開票方發(fā)起紅沖,受票方確認后開具紅字票;紙質(zhì)票按傳統(tǒng)流程申請紅票信息表。 3.銷售方按報關(guān)單名稱開具新發(fā)票。 4.新發(fā)票在出口退稅類勾選重新操作并確認。 5.如果已申報退稅,聯(lián)系稅局撤回原數(shù)據(jù)后重報。名稱需與報關(guān)單一致。
老師,我沒有提交退稅申報,那是不是填寫進貨憑證回退申請就可以了嗎?
您好,是的,沒有退稅申報,就直接撤銷勾選
老師,我當時退稅勾選的是3張發(fā)票,現(xiàn)在只有一張發(fā)票要退回,我能只退回這一張嗎?
其他兩張正常能退,已提交申報,這張要退回重開的沒提交申報
?您好,可以。僅對需退回的那張發(fā)票提交 ?進貨憑證信息回退申請 ,其他已申報發(fā)票不受影響。