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老師請問酒店住宿餐飲業(yè),購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品對方開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做分錄,稅額是免稅,是不是按總金額減去可抵扣稅額后的余額計(jì)入原材料

2025-06-14 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-14 15:26

是的,就是總金額減去可抵扣稅額后的余額計(jì)入原材料

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同學(xué)你好 賬務(wù)處理是一樣的 咩有區(qū)別 借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021-05-12
你好,以票面金額*10%來算可以抵扣的稅額
2022-07-14
你好,同學(xué),這是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的特例,只有以購進(jìn)原材料為生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品,酒及酒精,植物油的一般納稅人無論是否用于生產(chǎn)上述這些產(chǎn)品都是用核定扣除的。祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2023-09-11
你好,第一個是需要減去的,你之前多做了成本加稅合計(jì)了,現(xiàn)在是允許你抵扣,然后你減去了這個成本。
2023-10-30
普通增值稅發(fā)票開錯后,確實(shí)可以重新開具。如果是當(dāng)月開錯,需要將發(fā)票收回并進(jìn)行作廢;如果是隔月發(fā)現(xiàn)開錯,則需開具紅字發(fā)票,再進(jìn)行藍(lán)字發(fā)票的開具,并寄給購買方。 關(guān)于您提到的進(jìn)項(xiàng)稅額的退稅問題,一般來說,如果您因?yàn)榘l(fā)票錯誤而多繳了稅款,那么理論上您是有權(quán)申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區(qū)和具體政策的不同而有所差異。 在申請退稅時,您可能需要準(zhǔn)備一些必要的材料,如原始的發(fā)票、更正后的發(fā)票、繳稅憑證、情況說明等。同時,您還需要按照稅務(wù)部門的要求填寫退稅申請表,并提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。
2024-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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