1元以下的免交稅,只是申報(bào)
老師我想問一下,我申報(bào)個(gè)獨(dú)企業(yè)經(jīng)營所得時(shí),按錯(cuò)了繳款方式。再查詢的時(shí)候查不到待繳款信息了。提示獲取欠稅信息失敗,失敗原因沒有返回欠稅信息。我該怎么操作這樣
老師好,我想問一下,一般人查賬,在年終企業(yè)所得稅報(bào)表里申報(bào)有33元稅款,但已交完,后讓補(bǔ)交140元,報(bào)表應(yīng)補(bǔ)稅額變?yōu)?70元,稅務(wù)局讓修改申報(bào)表,更改報(bào)表實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額為140元,這個(gè)怎么改?
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師 我想問下 查詢 所屬期2021.10.1-12.31企業(yè)所得稅報(bào)表需繳納12857元的企業(yè)所得稅。但是在銀行日記賬里面沒查到支付了這筆稅款,稅務(wù)系統(tǒng)里面也沒有任何欠稅信息。 這個(gè)12857到底是怎么消耗掉的呢? 我可以去哪查呢 ? 我在稅務(wù)系統(tǒng)繳款信息里面和欠款信息都沒查到
老師好,咨詢下,公司2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)繳10元,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)沒有彈出來,以為不用繳稅,直到6月中旬領(lǐng)票才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在老板在企查查看到了這筆欠稅公告,這會(huì)對(duì)公司有什么影響嗎?
個(gè)體戶能開13個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
求所有的完稅證明的開具,包括社保和個(gè)稅。在哪個(gè)平臺(tái)。
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動(dòng)資產(chǎn)會(huì)計(jì)處理的表述,不正確的是(?。?。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對(duì)其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應(yīng)當(dāng)在個(gè)別報(bào)表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報(bào)表中將該公司所有資產(chǎn)和負(fù)債劃分為持有待售類別
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
老師有沒有政策文件支持,麻煩給我發(fā)一下,后期不會(huì)讓再稅款、滯納金加一起讓補(bǔ)交吧?
申報(bào)再繳費(fèi)界面沒有查到就是免交了
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于1元以下應(yīng)納稅額和滯納金處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第25號(hào))的規(guī)定:“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的繳稅憑證上的應(yīng)納稅額和滯納金為1元以下的,應(yīng)納稅額和滯納金為零。 ??????? 本公告自2012年8月1日起施行”
那員工那邊也不用扣了是吧?
是的,不需要扣他的個(gè)稅了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。