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老師, 我司是一般納稅人公司,我是從4月份開(kāi)始記賬的,用3月份的科目余額表錄入期初余額的并建立賬套的,現(xiàn)在要 處理 繳納上個(gè)月(3月)的增值稅,該如何寫分錄啊?看科目余額表的哪個(gè)數(shù)據(jù)???

2025-06-14 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-14 10:48

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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快賬用戶4847 追問(wèn) 2025-06-14 10:54

好的,您能回答了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-14 10:59

您好,查看科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額(即3月應(yīng)繳稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 如果余額表無(wú)此科目,查看 應(yīng)交增值稅 貸方余額或核對(duì)3月申報(bào)表應(yīng)納稅額

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快賬用戶4847 追問(wèn) 2025-06-14 11:05

沒(méi)看到這個(gè)科目,是不是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2025-06-14 11:07

您好, 是的,沒(méi)有按規(guī)范做賬 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? , 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說(shuō)兩次,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說(shuō)就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因?yàn)殇N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書(shū)上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級(jí)科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書(shū)上這么寫,他是經(jīng)過(guò)專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知 財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)

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你7月開(kāi)始啟用賬套,那就錄入6月底的數(shù)據(jù),損益類的科目都月末結(jié)轉(zhuǎn)了,無(wú)余額,不需錄入,只需錄入有余額的科目
2021-10-21
同學(xué)您好!請(qǐng)錄入10月末的余額。因?yàn)槟@邊新建帳套是從11月開(kāi)始記賬。如果錄入1月,則需補(bǔ)錄1-10月憑證,謝謝!
2020-12-17
同學(xué)你好 1.對(duì)的 今年的期初是去年的期末 2.計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人因與用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系而取得的一次性補(bǔ)償收入(包括用人單位發(fā)放的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、生活補(bǔ)助費(fèi)和其他補(bǔ)助費(fèi)用),其收入在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分。 免征個(gè)人所得稅;超過(guò)的部分按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人因解除勞動(dòng)合同取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金征收個(gè)人所得稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[1999]178號(hào))的有關(guān)規(guī)定,計(jì)算征收個(gè)人所得稅。
2021-07-06
你好,有明細(xì)的最好錄入明細(xì)科目
2024-04-24
你好這個(gè)對(duì)應(yīng)是需要改報(bào)表公式 ,沒(méi)有售后你可以出報(bào)表之后申報(bào)時(shí)候自己加下之前那個(gè)累計(jì)數(shù),去申報(bào)
2021-04-16
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