您好,不對(duì),累計(jì)只扣6萬,就是從第一個(gè)月就扣了,1月3500-6000,10月還是累計(jì)算3500*10-60000,個(gè)稅稅率是累計(jì)計(jì)算查表的
老師好,請(qǐng)問,個(gè)稅的減除費(fèi)用, 2022年 累計(jì)減除費(fèi)用還是從2022年1月開始直接按照全年6萬元扣除嗎?還是按照每月減5000? 因?yàn)槲?020年全年收入不超6萬,所以2021年選擇按照一次性減除6萬, 但是我2021年工資 超過6萬了, 那這2022年是按照哪一種方法扣減除費(fèi)用?是也1月直接一次性扣除全年的60000,還是每月扣5000?
個(gè)稅扣除額度6萬元,是每月5000元額度?還是先從6萬開始算起?例如1月工資8000,沒有其他需要扣除的項(xiàng)目。那是1月不用繳個(gè)稅,還是先按5000扣除來交?
建筑行業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資,比如1月份發(fā)5000元作為生活費(fèi),6月份工程完工結(jié)算工資補(bǔ)發(fā)18000元,一到六月份一共支付工資23000元,那么計(jì)算個(gè)稅時(shí)1月份發(fā)放沒有超過起征點(diǎn)不用交納個(gè)稅,6月份發(fā)放1.8萬元,扣除數(shù)按2月份到6月份的累計(jì)扣除數(shù)算25000元算就不用交那個(gè)稅,如果單按6月份一個(gè)月5000元的扣除數(shù)算就要交納個(gè)稅,那么是按25,000還是5000元作為扣除數(shù)?
居民個(gè)人黃燕為D公司員工,其2019年1-6月收入情況如下:(1)每月取得工資薪金收人14000元,每月專項(xiàng)扣除2200元,每月專項(xiàng)附加扣除1000元無其他收人和減免扣除稅額。(2)2月,出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬12000元;4月,該作品加印又獲得稿酬8000元。(3)3月,為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢,獲得一次性收入8000元。(4)4月,商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。(5)5月,所持股票分紅,取得利息收入3000元。(6)6月,因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元。要求:計(jì)算黃燕2019年1-6月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳數(shù)的個(gè)人所得稅稅額。
老師,您好!如果入職時(shí)間未滿1年,那么個(gè)稅匯算清繳時(shí)還能扣除6萬嗎?還是用實(shí)際工作的月份×5000?
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
明白了,老師…如果月度,個(gè)稅為0或者負(fù)數(shù),公司還用申報(bào)個(gè)稅嗎? 老師,個(gè)稅的月度累計(jì)表,還有個(gè)年度累計(jì)表……有什么區(qū)別?什么情況下用年度累計(jì)表?
您好,要申報(bào)的哦, 月度是計(jì)算獎(jiǎng)金的,年度是計(jì)算工資的
老師,這個(gè)個(gè)稅申報(bào),站在公司角度,只知道工資+社保情況,其他的教育,子女等專項(xiàng)附加情況都不知道,怎么處理???員工好像也都沒有申報(bào)個(gè)稅意識(shí)
您好,員工自己提交的呀,不提交 我們才不管呢,