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小規(guī)模納稅人建筑人工費這個做會計分錄對嗎增值稅個人已交自己覺得不對又想不明白哪里不對

小規(guī)模納稅人建筑人工費這個做會計分錄對嗎增值稅個人已交自己覺得不對又想不明白哪里不對
2025-06-14 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-14 09:16

開的是專票才要做進項,普票不體現(xiàn)進項

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快賬用戶2416 追問 2025-06-14 09:18

這樣對嗎

這樣對嗎
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齊紅老師 解答 2025-06-14 09:19

是的,就是那樣做的哈,如果要扣除個稅,就扣除個稅后再支付

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快賬用戶2416 追問 2025-06-14 09:21

老師這個勞務(wù)分包出去算我們公司的發(fā)票額度嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-14 09:21

那個不算你們開票額度的

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快賬用戶2416 追問 2025-06-14 09:22

老師這個發(fā)票不算進項對嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-14 09:24

是的,不算進項抵扣增值稅

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好,這個是幾月份的分錄,如果至四月份之后的開免稅的稅率,直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的。
2022-05-17
你好,季度不超30萬,免征的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2025-03-22
你好,小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅就可以,不用銷項和未交,這些是一般納稅人用的
2020-02-10
您好 這樣寫分錄正確的 季末確認不需要繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2023-07-16
你好,分錄為借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 500 貸:營業(yè)外收入-政府補助 500
2021-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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