開的是專票才要做進項,普票不體現(xiàn)進項
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人前任會計在2020年4月繳納2019年企業(yè)所得稅時做,(2019年所得稅未計提)借:本年利潤,貸:銀行存款,感覺哪里不對,她分錄這樣做對么?
老師,我問下小規(guī)模納稅人,開票會計分錄是不是計入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入,應(yīng)交增值稅減免稅款,我感覺自己做錯了,然后又不開票的我又計入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入未開票,應(yīng)交增值稅銷項稅額,總感覺哪里不對
小規(guī)模納稅人,平時賣貨收到錢做分錄是,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 對嗎?但是小規(guī)模又是季度不超過30 是直接免增值稅的吧,那我這樣寫分錄是不是就不對了呢
小規(guī)模納稅人普票沒有超過30萬,發(fā)票中的稅額平時記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人里的,這樣對不,年底需要做處理轉(zhuǎn)到哪個科目不
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
這樣對嗎
是的,就是那樣做的哈,如果要扣除個稅,就扣除個稅后再支付
老師這個勞務(wù)分包出去算我們公司的發(fā)票額度嗎
那個不算你們開票額度的
老師這個發(fā)票不算進項對嗎
是的,不算進項抵扣增值稅