就那樣開就行了哈
#提問,老師住宿費(fèi)的發(fā)票收到了4張金額是28000,開票是一張上邊開的7千元,月份票上是寫的兩個(gè)月,然后備注里邊又寫的是總的租賃時(shí)間,沒有按月推,這種票行不?
想咨詢您一個(gè)問題,我們公司從個(gè)人租了一間住宅房子,一年6萬(wàn)的房租,要是讓房東開發(fā)票,他得交多少稅???這些稅又怎么計(jì)算呢?
客戶要按對(duì)賬單明細(xì)開發(fā)票,但是對(duì)賬單上有兩項(xiàng)是退貨,這個(gè)要怎么開票呢?
這個(gè)報(bào)銷差旅費(fèi)的車費(fèi)發(fā)票是定額發(fā)票但是沒有蓋發(fā)票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點(diǎn)晚餐費(fèi)在填列差旅費(fèi)報(bào)銷單上時(shí)個(gè)可以放住勤補(bǔ)助
這個(gè)報(bào)銷差旅費(fèi)的車費(fèi)發(fā)票是定額發(fā)票但是沒有蓋發(fā)票專用章這種怎么整,在出差駐地吃的早點(diǎn)晚餐費(fèi)在填列差旅費(fèi)報(bào)銷單上時(shí)個(gè)可以放住勤補(bǔ)助
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
但是這里開成8間房,這個(gè)不對(duì)吧?
1個(gè)房間138單價(jià)沒錯(cuò)哈,能合理解釋就行
那開成8對(duì)嗎?數(shù)量是8;單位是間
他是按房間單價(jià)收費(fèi)的,沒錯(cuò)哈。
還要底下備注兩間4個(gè)晚上嗎?
嗯嗯,那樣就方便理解
規(guī)格那里不用打什么上去嗎
是的,那個(gè)不需要開規(guī)格的