是的,就是那樣子的哈
《財政部、稅務(wù)總局關(guān)于個人所得稅綜合所得匯算清繳涉及有關(guān)政策問題的公告》(財政部、稅務(wù)總局公告2019年第94號):2019年1月1日至2020年12月31日(延長至2023年12月31日)居民個人取得的綜合所得,年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元的,居民個人可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。居民個人取得綜合所得時存在扣繳義務(wù)人未依法預(yù)扣預(yù)繳稅款的情形除外。請問這個年收入不超過12萬啥意思呢沒搞懂
居民個人取得的綜合所得,年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元的,居民個人可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。 到底是需不需要匯算清繳?
在2027年12月31日前,居民個人年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算青繳補(bǔ)稅金額不超過400元的,可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳,這是啥意思,12萬怎么來的
如您在2023年度已依法預(yù)繳個人所得稅,且年度匯算需補(bǔ)稅但綜合所得收入全年不超過12萬元或者年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元可免予辦理年度匯算。老師,這句話的意思是沒有超過這些不用做匯算清繳,那公司代扣代交的那個個稅會直接退到員工的卡里面嗎?
“年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補(bǔ)稅的,或者年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不超過400元的,居民個人可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。” 這個補(bǔ)稅金額不超過400元,假設(shè)預(yù)扣率在第一檔3%,可以理解換算為應(yīng)納稅不超過400元/3%=13333.33元,則不用補(bǔ)交個稅。
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
那為什么稅務(wù)局一直發(fā)信息說沒有進(jìn)行匯算清繳呢?我是預(yù)交的時候子女教育信息采集了100扣除,后面匯算的時候把子女教育做廢了,所以就存在補(bǔ)稅,補(bǔ)稅金額不超400元,這種情況符合免申報條件嗎?
你點了享受免申報,稅局就不會再叫你了
沒有免申報的選項呀,在哪個界面里呢
在個人所得稅APP【綜合所得年度匯算】-【享受免申報】就是這個
沒有這個選項呀
直接點開始申報,最后不足400的稅,點享受免交
我已經(jīng)操作到最后了,沒有享受免交的字樣呀
最后出現(xiàn)啥情況呢?叫你交稅?
是的,是跳出直接交稅的鏈接
你是什么情況做的匯算呢?2個地方有收入?
沒有兩處收入
那么平時只是在一個公司預(yù)交個稅,怎么會存在補(bǔ)稅呢?算稅算錯了?
我按步驟操作到最后,就出現(xiàn)了補(bǔ)繳稅額
因為平時專項扣除中子女教育選擇了100%抵扣,匯算的時候把子女教育作廢了,選擇了不抵扣,這樣不就存在平時多抵扣了,所以就會補(bǔ)稅了
都是在一個公司領(lǐng)工資,平時都是正常的累計預(yù)交,不應(yīng)該存在稅金差異的,意思不存在補(bǔ)稅的情況哈,除非平時申報錯誤
匯算的時候子女教育不扣的話,不就相當(dāng)于平時多抵扣了嗎?平時不就少交了嘛。
那么你發(fā)生了變動,該補(bǔ)稅就補(bǔ)交哈
不是補(bǔ)交少于400,可以免交嗎
再補(bǔ)稅的界面。點那個享受免稅申報