有實(shí)際貨物,可以開具的
老師您好!我公司是運(yùn)輸公司,運(yùn)輸途中發(fā)生了貨損,是我公司承擔(dān)貨損款的,客戶給我們開了以他們公司銷售的產(chǎn)品給我們開了專票,也就是我們損失金額以貨賣給了我們,我們收到客戶的產(chǎn)品銷售專票可以抵扣嗎?
老師,我們公司之前進(jìn)過(guò)一些啤酒,當(dāng)時(shí)這些啤酒也沒(méi)給開票,后來(lái)我們銷售啤酒的時(shí)候,有個(gè)客戶要求我們開專票,我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能給他開嗎
老師你好,我想問(wèn)一下就是我們兄弟公司帶著我們的客戶去吃飯了,發(fā)票開給了我們兄弟公司,然后現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)讓我報(bào)銷,是普票,可以報(bào)銷嗎?
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢,就是供應(yīng)商贈(zèng)送一批贈(zèng)品,我們不用給錢的所以供應(yīng)商是沒(méi)有票給我們的。但是我們拿這批贈(zèng)品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以開票給客戶嗎
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢,就是供應(yīng)商贈(zèng)送一批贈(zèng)品,我們不用給錢的所以供應(yīng)商是沒(méi)有票給我們的。但是我們拿這批贈(zèng)品賣給客戶,客戶要我們開票,這種情況我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以開票給客戶嗎
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對(duì)公開了票怎么辦?
可是我沒(méi)有購(gòu)貨回來(lái)的這個(gè)發(fā)票呀
公司也沒(méi)有庫(kù)存
可以開,對(duì)應(yīng)成本不能稅前扣除
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!