同學(xué),你好 沒有,這個實務(wù)上一般操作,是問當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局
我們單位現(xiàn)在做經(jīng)營范圍變更,現(xiàn)在只能在平臺上選擇設(shè)定好的內(nèi)容,下面是要變更為的經(jīng)營范圍:計算機軟硬件的開發(fā)、代理、銷售及維護(hù);計算機及其附屬設(shè)備、配件和耗材、計算機硬件及外圍設(shè)備、電子元件、電子產(chǎn)品、辦公用品的銷售及維護(hù);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);知識產(chǎn)權(quán)服務(wù);it服務(wù)外包;網(wǎng)站建設(shè);計算機綜合布線、計算機系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)工程;通信系統(tǒng)自動化軟硬件的開發(fā)、銷售及維護(hù)。這些內(nèi)容在現(xiàn)有平臺上有些是找不到,有些相似但又不完全一致。這些內(nèi)容該怎么選擇。我們是寧夏的企業(yè)。
番茄醬生產(chǎn)企業(yè),執(zhí)照經(jīng)營范圍除了現(xiàn)在主營的調(diào)味品生產(chǎn)還有農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù) 對方讓我們開裝卸發(fā)票是否可以開具? 如果可以開具做賬怎么做?
銷售香港的貨物,怎么區(qū)別內(nèi)銷和外銷,沒有報關(guān)單是否可以確認(rèn)內(nèi)銷,然后普票要開13%而不是0
主營業(yè)務(wù)收入590156.46 直接人工和材料以及加工費:42354.98、562898.48、15721.79要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本才算是在合理的范圍內(nèi)。由于材料、人工、加工費都沒有明確用于哪個產(chǎn)品里
公司是主營食品銷售,在電商開了店鋪,需要開具發(fā)票現(xiàn)代服務(wù)*推廣服務(wù)費給平臺,是平臺給客戶優(yōu)惠, 優(yōu)惠金額平臺返給公司,但是營業(yè)執(zhí)照沒有這個推廣費的經(jīng)營范圍,請問我要增加什么經(jīng)營范圍才可以依法合規(guī)開具發(fā)票?
老師我在調(diào)以前會計的賬23年的發(fā)票都沒走公戶 汽油費 原材料款等 我該怎樣做這些賬務(wù)處理啊 我用流水給她做賬呢 這些沒走公戶 謝謝老師
老師我申報5月個稅,這個月沒有人員增加減少,還需要操作人員信息采集這一步嗎?操作步驟告訴我一下
我們是購買方,現(xiàn)在和供應(yīng)商有產(chǎn)品質(zhì)量糾紛,供應(yīng)商有幾萬元發(fā)票不給我們開,這個賬務(wù)怎么處理
老師,這電子稅務(wù)局增值稅申報自動出現(xiàn)的開專票金額和我開票系統(tǒng)倒出來不一致怎么辦
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
勞務(wù)公司一般納稅人如果開具3%的專票,他收到的專票就不可以抵扣,有沒有那種可能一個項目,即使開9%,又開3%的那種?還是他一旦開3%的就不可以開9%的發(fā)票
老師好,醫(yī)院是民非企業(yè)免增值稅。去年過戶給別的單位一輛車,實際沒有收款,但是開了一張2萬元的發(fā)票。當(dāng)時沒有告訴財務(wù),現(xiàn)在稅務(wù)局打電話讓我們做無票收入申報。問一下這2萬元票的增值稅也免嗎?
老師,請問上月增值稅留抵,這個月填增值稅申報表進(jìn)項稅的應(yīng)該是附列2吧?附列2還需要填寫嗎?
您好,老師。我咨詢一下,我們是電商企業(yè),小規(guī)模納稅人。我們要給網(wǎng)絡(luò)平臺開具服務(wù)費發(fā)票,總金額是0.1元,能開出來了嗎
老師你好,請問制造業(yè)報關(guān)出口日期是4月,5月開出去的票,匯率都是按5月來算開票的,這個稅退得下來嗎?還是必須紅沖發(fā)票重新開具,等到7月份再退稅
除了問稅務(wù)局 沒有其他判斷辦法
同學(xué),你好 那就靠自己識別,最后還是以稅務(wù)局的說法為準(zhǔn)