你好,你可以紅字沖減,然后按正確的重新做就行。進項一正一負就平了。
請問下我們賣原料給供應(yīng)商分錄是借應(yīng)付賬款~某供應(yīng)商 貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅對? 那我們原材料出庫是賣給供應(yīng)商這個分錄怎么做?
請問,八月寫錯一筆分錄,借原材料200借進項20貸銀行存款220,金額也錯了,原材料應(yīng)該是200 進項50銀行存款250,原材料不對應(yīng)該是管理費用開辦費,分錄怎么調(diào)整
老師,之前支付給供應(yīng)商貨款。做的分錄是 借 原材料 借進項稅額 貸應(yīng)付賬款 113,然后供應(yīng)商給我們返利113,把這個返利的分錄是不是做:借應(yīng)付賬款 貸 原材料 貸進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對嗎
你好,老師,公司采購原材料時按進項發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
補涉及進項怎么做分錄,進項以前都抵過了
你好,一樣的啊。你紅字沖減,然后重新做。 你是說進項稅稅額不同是嗎