您好,這個(gè)的話,是可以做成本的哈
我們跟甲方結(jié)算,勞務(wù)公司帶我們給甲方開發(fā)票,在他們賬上是他們的收入,我們要給勞務(wù)人員發(fā)工資,他們按發(fā)票金額扣5%,剩下給我們勞務(wù)人員發(fā)工資,95%是他們的成本,比如一張發(fā)票100萬,收我們5%的管理費(fèi),咋入賬?
甲方給我們施工隊(duì)的工人代發(fā)工資之后,他們是不是可以做工資成本,這部分對方還要求我們開發(fā)票,那我們是不是就多交稅了
我們是勞務(wù)公司,派員工到對方公司工作對方代發(fā)工資,我們給他們開勞務(wù)發(fā)票,這部分外派的員工的工資成本算我們公司的嗎?算我們公司的成本的話,我們又沒有申報(bào)這部分工資,也沒有去發(fā)放,怎么入成本呢
公司給分包方干活 然后分包方讓甲方代發(fā)工資 我們給分包方開發(fā)票 這部分代發(fā)工資能入我們公司成本么
甲方和我們簽訂代采合同 我們幫忙采購的成本這部分發(fā)票可以入我們公司的成本嗎 甲方要給我們撥款走賬嗎
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會強(qiáng)制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
我們?nèi)氤杀?甲方不可能入成本吧
你們做成本,他們是差額做收入,這個(gè)
好的 謝謝
不客氣的早點(diǎn)休息
差額做收入是啥意思
就是他們甲方的話也會收到別的地方的工資,那個(gè)時(shí)候他們做收入,然后給你們的他們做成本,他們這樣有個(gè)差額甲方的話也會收到別的地方的工資,那個(gè)時(shí)候他們做收入,然后給你們的他們做成本,他們這樣有個(gè)差額。
都是我們是全額給甲方開發(fā)票的 他們不可能入成本啊
你把業(yè)務(wù)完整描述一下吧,我再看一下。
甲方是我們的總包 我們是分包 他們上面是建設(shè)方 我們給總包開發(fā)票 總包給我們代發(fā)工資 這部分代發(fā)工資的部分是我們?nèi)氤杀具€是總包方
肯定是你們的成本,因?yàn)槟銈兂袚?dān)了。