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現(xiàn)在是這個(gè)情況,我們有2家公司,一家建筑勞務(wù)公司,一家建筑公司,都是一般納稅人,現(xiàn)在中標(biāo)方分包給我們了一個(gè)項(xiàng)目有1.7億,包工包料,然后材料費(fèi)占比60%,既后期能收到1億左右的材料費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的,如果是以勞務(wù)公司和中標(biāo)方簽合同的話(huà),開(kāi)給對(duì)方過(guò)得發(fā)票是1.7億乘以6個(gè)點(diǎn)的,如果是建筑公司開(kāi)票是9.6個(gè)點(diǎn),后期的話(huà)1個(gè)億的材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否都能全額抵扣,不管是勞務(wù)公司還是建筑公司?
老師們,我在一家公司快2個(gè)月了,3個(gè)月實(shí)習(xí)期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒(méi)有充分利用金蝶云專(zhuān)業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來(lái)入賬,前期會(huì)計(jì)都是自制表格計(jì)提折舊,但是入財(cái)務(wù)軟件并沒(méi)有分明細(xì),是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門(mén)列的一個(gè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬共有600多臺(tái)機(jī)器設(shè)備,但前期會(huì)計(jì)只入賬了170多臺(tái),現(xiàn)在我想計(jì)劃先實(shí)際盤(pán)點(diǎn)一下這些機(jī)器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)的,這些機(jī)器設(shè)備部分在倉(cāng)庫(kù),部分在不同項(xiàng)目來(lái)回使用,還有部分閑置(其實(shí)已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說(shuō)是為了代表公司有實(shí)力也沒(méi)有處理,因?yàn)橛邢嚓P(guān)部門(mén)會(huì)來(lái)定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒(méi)有一個(gè)完善的管理體系來(lái)管理這部分資產(chǎn),我也沒(méi)有盤(pán)點(diǎn)過(guò)這么多的機(jī)器設(shè)備,請(qǐng)教老師們給我一個(gè)具體詳細(xì)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃步驟?
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷(xiāo)售建筑材料13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在開(kāi)出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)。可以抵扣嗎?抵扣完后只能放哪里等開(kāi)出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間?。恳?年他都未開(kāi)9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問(wèn)題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說(shuō)他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
工程企業(yè)按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們單位生產(chǎn)水穩(wěn)并攤鋪,我們都是提供建筑服務(wù)水穩(wěn)攤鋪發(fā)票,簽訂合同都是包料包攤鋪,全部開(kāi)九個(gè)點(diǎn)發(fā)票,,我們這個(gè)企業(yè)工期很短,基本一兩天就結(jié)束了,如果按工程項(xiàng)目去分,那我們一年有一兩百個(gè)項(xiàng)目,那我一一對(duì)應(yīng)又不行,我們開(kāi)發(fā)票是按客戶(hù)付款的錢(qián)開(kāi)具發(fā)票,所以收入只確認(rèn)了一部分,那我的成本實(shí)際已經(jīng)全部完工了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,勞務(wù)公司,接了掛靠個(gè)勞務(wù)分包的項(xiàng)目,甲供材,我看到合同里是我方包工包輔料,對(duì)甲方開(kāi)具9%的專(zhuān)票。可是我方收到的成本票大多數(shù)是普票。沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣。這樣做后期增值稅負(fù)不是太高了嗎?公司其他項(xiàng)目都完工了,后期只有這一個(gè)。
老師我們剛開(kāi)始是一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車(chē)間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車(chē)間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開(kāi)始沒(méi)有給一些科目加二級(jí)是一車(chē)間還是二車(chē)間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車(chē)間了我要怎么辦
如果對(duì)方是一般納稅人,他開(kāi)的是3%的專(zhuān)票,我們給他開(kāi)專(zhuān)票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無(wú)憂(yōu),平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤(rùn)一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn),加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
老師,一個(gè)老板有兩個(gè)公司,一個(gè)商貿(mào)公司,一個(gè)物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車(chē),偶爾會(huì)有些外部的活,這樣的話(huà),老板的物流公司給商貿(mào)公司開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,建立運(yùn)輸合同,只要價(jià)格公允就沒(méi)什么問(wèn)題吧,理解的對(duì)嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以?xún)?nèi),不用申報(bào)???
老師您好,購(gòu)買(mǎi)方提交紅字申請(qǐng),銷(xiāo)方本月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買(mǎi)方本月增值稅增加是嗎?本月銷(xiāo)方開(kāi)了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買(mǎi)方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司提供的完全境外服務(wù),開(kāi)發(fā)票的時(shí)候開(kāi)0稅率還是開(kāi)免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
您好,?一期(包工包料)可按9%稅率開(kāi)票(一般納稅人混合銷(xiāo)售)。??二期(僅勞務(wù)%2B少量輔材)如果符合清包工或甲供工程,選簡(jiǎn)易計(jì)稅可按3%開(kāi)票(需備案)。 2.業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)需與合同、發(fā)票一致,備案合規(guī),避免稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定違規(guī)。如果操作規(guī)范(合同明確、備案完成),稅率差異合法,無(wú)直接影響。