您好,導入期初是上期末的科目余額表的數(shù)據(jù), 月份輸入錯誤可以修改憑證的,刪除就是憑證頁面的左上角菜單,我們正好也是這個版本,可能一起來分析哦
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結轉損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結轉的時候,才一次性轉入未分配利潤里面,那么平時財務報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結轉的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時候可以調(diào)減嗎?
老師,一個老板有兩個公司,一個商貿(mào)公司,一個物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運費發(fā)票,建立運輸合同,只要價格公允就沒什么問題吧,理解的對嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報?。?/p>
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務,開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
就是不知道那里修改,操作一遍再找不到了
已經(jīng)結賬返審核后還是不能修改,主要找不到界面
您好,要改哪一步,我截圖給給您看,找不到主界面,退出金蝶再進去就是了
我能上班時間拍照發(fā)給你,然后你回復下我是那里操作嗎
您好,可以的哦,我電腦上也有KIS
嗯嗯,非常感謝,主要我現(xiàn)在沒在單位,拍不了
感覺這個軟件太不好用了
哦哦,用習慣就好用了,