后邊那個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
老師:幫忙看看2月工資這兩種算法,哪種是正確的呢,兩種算法差1216.56元呢
老師你好 這題這兩種做法那個(gè)是正確的,為什么會(huì)有區(qū)別?我的理解是第一種做法對(duì)嗎?
老師,我這兩個(gè)分錄哪一種情況是正確的?
老師,多記了應(yīng)收賬款。我是不是有兩種方法改正。第一種沖銷原憑證,重新做正確的。第二種直接把多記得部分紅沖?
請(qǐng)問小寫金額¥10.00還是¥10.00元,這兩種表示方式哪個(gè)正確?
這題的原始投資額是多少??jī)衄F(xiàn)值的式子怎么列?
你好老師,如果公司員工報(bào)銷沒有發(fā)票,但是有付款憑證和購(gòu)貨清單,單次不超過500,這樣可以作為小額零星支出入賬稅前扣除嗎?
老師好,請(qǐng)問1-4月沒上班,5月工資1萬(wàn),用交個(gè)稅嗎
汽車租賃可以開6%個(gè)點(diǎn)的票嘛,小規(guī)模
請(qǐng)問我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了25萬(wàn),紅沖了上個(gè)季度9萬(wàn)元,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn)的話,我這個(gè)季度不達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),還能開多少票
各位老師大家好,我們公司以前有技改項(xiàng)目,然后我發(fā)現(xiàn)一些賬務(wù)處理錯(cuò)誤,我想請(qǐng)教老師們,是把這些賬務(wù)重新調(diào),還是怎么處理才能正確呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
營(yíng)業(yè)外收入要開票嗎,公司場(chǎng)棚損壞保險(xiǎn)公司賠償款,
無(wú)票收入可以一半年繳一次嗎,或一年繳一次
老師您好,銷方給我們開設(shè)備的發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在價(jià)格漲了,可以開補(bǔ)差發(fā)票嗎?名稱設(shè)備款,不填型號(hào),數(shù)量填一,備注寫補(bǔ)差價(jià)和元發(fā)票信息
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請(qǐng)寫明填列哪一類和金額,謝謝
第一個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的,這個(gè)怎么辦呢,需要改正嗎
你現(xiàn)在,根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄正確嗎?之前月份的需要改正嗎
不要管別人怎么做的,你按我說(shuō)的做賬就是了哈,原則就是:正確計(jì)算和申報(bào)了增值稅
那我可以改之前憑證嗎
以前的不需要修改了,只要人家稅沒申報(bào)錯(cuò)