您好,用供貨聯(lián)給財(cái)務(wù)就可以
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是一共有三聯(lián),分別叫什么名字,如果我們銷(xiāo)售貨物給客戶,客戶應(yīng)該拿哪一聯(lián),我們裝訂在賬本里是哪一聯(lián),我們拿來(lái)抵扣單獨(dú)留存的又是哪一聯(lián)?
老師:倉(cāng)庫(kù)流程,倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單,是附在給采購(gòu)的送貨單,到時(shí)對(duì)賬后采購(gòu)將對(duì)賬單,送貨單,入庫(kù)單一起拿給財(cái)務(wù)。還是要將倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單跟另一聯(lián)送貨單先給財(cái)務(wù)?
秋收,入庫(kù)單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財(cái)務(wù)聯(lián)(黃),開(kāi)票人員開(kāi)好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉(cāng)庫(kù)后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機(jī)把黃聯(lián)交回開(kāi)票人員,問(wèn)如何對(duì)賬,開(kāi)票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉(cāng)庫(kù)紅聯(lián)相互核對(duì),現(xiàn)公司要求會(huì)計(jì)讓開(kāi)票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會(huì)計(jì),由會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)對(duì)嗎,倉(cāng)庫(kù)不留一聯(lián)嗎?
秋收,入庫(kù)單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財(cái)務(wù)聯(lián)(黃),開(kāi)票人員開(kāi)好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉(cāng)庫(kù)后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機(jī)把黃聯(lián)交回開(kāi)票人員,問(wèn)如何對(duì)賬,開(kāi)票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉(cāng)庫(kù)紅聯(lián)相互核對(duì),現(xiàn)公司要求會(huì)計(jì)讓開(kāi)票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會(huì)計(jì),由會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)對(duì)嗎,倉(cāng)庫(kù)不留一聯(lián)嗎?
審計(jì)題目 (3)對(duì)于存放在公司倉(cāng)庫(kù)的鐵礦石盤(pán)點(diǎn),涉及預(yù)先編號(hào)的一式兩聯(lián)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽。使用時(shí),有負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)存貨的人員將一聯(lián)黏貼在已盤(pán)點(diǎn)的存貨上,另一聯(lián)由其交給盤(pán)點(diǎn)監(jiān)督人員;盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,連同存貨盤(pán)點(diǎn)表交存財(cái)務(wù)部門(mén) (3)對(duì)于存放在公司倉(cāng)庫(kù)的混凝土盤(pán)點(diǎn),涉及預(yù)先編號(hào)的一式兩聯(lián)的盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽。使用時(shí),有負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)存貨的人員將一聯(lián)黏貼在已盤(pán)點(diǎn)的存貨上,另一聯(lián)由其留存;盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,連同存貨盤(pán)點(diǎn)表交存財(cái)務(wù)部門(mén) 這兩個(gè)都是選擇不存在 是為什么
老師好,我們是醫(yī)療器械銷(xiāo)售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購(gòu)入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當(dāng)時(shí)不知道能不能收回款來(lái)就記在庫(kù)存商品里?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這個(gè)當(dāng)時(shí)應(yīng)該入在銷(xiāo)售費(fèi)用里,說(shuō)是醫(yī)院不給錢(qián)。老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理現(xiàn)在。麻煩老師寫(xiě)的詳細(xì)點(diǎn)吧?
老師,你好,申報(bào)增值稅時(shí)異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,這個(gè)提示咋回事?因?yàn)槲覀児?yīng)商注銷(xiāo)了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū),就是申報(bào)增值稅提交不了
對(duì)方公司款對(duì)公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開(kāi)票給他們這個(gè)公司,她說(shuō)要開(kāi)另外一個(gè)公司,不要開(kāi)到這個(gè)公司來(lái),現(xiàn)在怎么處理好?
4月計(jì)提的工資,借管理費(fèi)用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒(méi)錢(qián)發(fā)不出來(lái),5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢(qián),再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬(wàn),計(jì)什么科目好些
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)的,是不是直接提交報(bào)表就可以了呀還有在填其他報(bào)表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個(gè)場(chǎng)地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費(fèi)用是不是都做入“管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)”?
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)啊