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老師,收到9%的增值稅專有發(fā)票分包款,是不是不能差額納稅了(普通發(fā)票才差額納稅),如果差額的話9%的進(jìn)項(xiàng)稅是不是要轉(zhuǎn)出?

2025-06-12 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-12 15:08

你好,是的,這個(gè)你沒有開差額發(fā)票,就正常抵扣進(jìn)項(xiàng)和成本就好了。

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快賬用戶8788 追問 2025-06-12 15:09

好的,謝謝老師,我想著也是,不可能既差額又抵扣,只能選其中一種

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-12 15:10

你好,是的。不用客氣的了。

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