你好,這個其實按現(xiàn)在的會計制度,不需要單獨另外做分錄。申報表上留抵就好了。
本月有進項轉出,且銷項-上月留抵-本月進項+進項轉出的差額大于0,請問月末結轉增值稅的分錄應該怎么做?
當月進項大于銷項沒有抵扣完,到了期末產(chǎn)生了留抵稅額應該怎么做分錄
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師,本月進項稅額大于銷項稅額,月末有留抵稅額,月末需要做什么分錄嗎?
老師,期末進項稅額大于銷項稅額是,有留抵稅額,月末結轉怎么些分錄呢
老師好,五月份的時候我同一張報關單開兩張發(fā)票,然后在六月份的時候沖紅了,增值稅怎么報呀?
涉及發(fā)票抬頭是自然人不能抵扣公司企業(yè)所得稅的政策文件依據(jù)有嗎?
老師,2025年01月所屬期個稅申報有誤,后續(xù)月份都已經(jīng)申報了,新增不了人員,可以作廢掉2-5月的申報嗎,我更正01月的申報以后,再后續(xù)申報2-5月的
老師,我想問下,公司是生產(chǎn)型企業(yè),有其他進項票,但是不是材料票的進項,開出去的銷售發(fā)票可以抵扣嘛,不一定非要一對一噻
代扣的個人社保應記入應付職工薪酬還是其他應收款?
老師, 請問皮蛋免稅嗎
老師,汽車租賃,是不是可以按百分9和百分之13嗎?
老師,算日利率這邊按照365算還是360
應付賬款轉收入怎么做賬務處理
應付賬款轉收入怎么做賬務處理
老師,那我上期留抵我轉到了未交增值稅 那這次我是不是直接做 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(上期留底的金額) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 以后有多少直接轉出多少唄?
你好,可以的,可以這樣做。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。