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月末進項稅大于銷項稅且有上期留抵稅額,怎么做分錄

2025-06-12 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-12 14:10

你好,這個其實按現(xiàn)在的會計制度,不需要單獨另外做分錄。申報表上留抵就好了。

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快賬用戶7922 追問 2025-06-12 14:35

老師,那我上期留抵我轉到了未交增值稅 那這次我是不是直接做 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(上期留底的金額) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 以后有多少直接轉出多少唄?

老師,那我上期留抵我轉到了未交增值稅
那這次我是不是直接做
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
   貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(上期留底的金額)
           應交稅費-應交增值稅-進項稅額

以后有多少直接轉出多少唄?
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齊紅老師 解答 2025-06-12 14:36

你好,可以的,可以這樣做。

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快賬用戶7922 追問 2025-06-12 15:05

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-12 15:06

你好,不用客氣的了。

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你好,這個其實按現(xiàn)在的會計制度,不需要單獨另外做分錄。申報表上留抵就好了。
2025-06-12
你現(xiàn)在是想做什么分錄?留抵稅不做分錄
2022-07-05
您好,借應交稅費應交增值稅銷項稅額 應交稅費-未交增值稅(進項稅額大于銷項稅額的差額) 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額
2024-10-24
借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2020-12-06
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-03-30
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