你好,這個(gè)不需要交稅。
本來(lái)是:借:銀行存款100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)及增值稅1萬(wàn) 但是現(xiàn)在是按照時(shí)間確認(rèn)30萬(wàn)的收入 稅還是按照原來(lái)的 借:銀行存款 100萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1萬(wàn), 那還剩70萬(wàn)這個(gè)入什么科目呀
老師建筑行業(yè)跨區(qū)域預(yù)交增值稅,是按開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)額的2%來(lái)算嗎,還是不含稅收入的2%呢 企業(yè)所得稅預(yù)交嗎,按多少預(yù)交呢
前2個(gè)分錄說(shuō)的是,按確認(rèn)的工程量,計(jì)價(jià)量,來(lái)交增值稅,按履約進(jìn)度確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入,交企業(yè)所得稅,是嗎?
想問(wèn)下醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,當(dāng)銷(xiāo)售商品同時(shí)贈(zèng)送商品時(shí)的分錄是,借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是直接按全部商品和贈(zèng)品一起來(lái)記,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?,不交增值稅的企業(yè)此時(shí)贈(zèng)品還是否需要按視同銷(xiāo)售,還是按新收入準(zhǔn)則?
老師請(qǐng)問(wèn)下建筑行業(yè)預(yù)繳開(kāi)外管證,外管證開(kāi)的地址是不要跟發(fā)票上面的備注欄一樣,還有金額也是,增值稅按2%預(yù)交企業(yè)所得稅按千分之二來(lái)交
老師,利潤(rùn)分配幾年內(nèi)可以不分配啊
上個(gè)月把手續(xù)費(fèi)放在了財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,這個(gè)月我想更正下放在手續(xù)費(fèi),怎么改一下好
老師請(qǐng)教下,個(gè)體戶(hù)新辦理稅務(wù)開(kāi)業(yè),是不是得先辦理發(fā)票用票需求申請(qǐng),然后才可以,做核定申請(qǐng)呢
國(guó)際貨代這樣港雜費(fèi),加一點(diǎn)利潤(rùn)收取的。怎么開(kāi)票給客戶(hù),付款的時(shí)候付款方又怎么開(kāi)票過(guò)來(lái)。這些代收代付,還帶點(diǎn)差價(jià)的,這個(gè)差價(jià)是做收入嗎?怎么開(kāi)票
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么在手機(jī)上個(gè)人所得稅app上操作2024年個(gè)人所得稅匯算
老師:請(qǐng)問(wèn):企業(yè)給員工發(fā)放的差旅補(bǔ)助、誤餐費(fèi)、工資里發(fā)放的交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,有免征個(gè)稅的文件 ,文號(hào)是哪個(gè)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)一般納稅人跟小規(guī)模納稅人分別按多少來(lái)繳納,謝謝!
您好,銷(xiāo)售員出差的餐費(fèi)要計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用_福利費(fèi)嗎?
老師,一般納稅人制造業(yè),粉砂的。開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。該如何避稅
收到電子銀行承兌匯票再背書(shū)轉(zhuǎn)讓出去走哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?