還是在5月的申報表填上分次預交
老師,我7月底在異地預繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預繳這個表,我7月沒開票異地的發(fā)票,我在7月份開了50萬發(fā)票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發(fā)票,請問這個異地預繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
我們有異地項目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項目地預繳,9月份我們要去項目所在地預繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應該怎么填?是填開票所屬月份嗎
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預繳,到5月來預繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報的是四月增值稅,這樣異地5月預繳的稅能拿回當?shù)?月的抵嗎
老師異地施工5月份開了一張發(fā)票!現(xiàn)在等甲方回款,甲方突然要預繳完稅證明呢!我司5月份沒有做異地預繳,現(xiàn)在做可以嗎?
老師,您好,我們是建筑企業(yè),4月份開了異地發(fā)票,然后在5月份繳納了異地稅款,但是我們5月份沒有開票,請問這異地稅款是填在5月份申報表里呢,還是等后期開票了再填呢?
會計準則第幾條描述了掛賬情況
老師,年終獎14萬,要交多少稅,有沒有稅收優(yōu)惠政策
公司辦貸款,怎樣自行打印公司章程
老師 我查賬 今年一月份之前會計有一筆支出的手續(xù)費3.5沒有記賬 這個我是反結(jié)賬還是做到5月份的憑證里呢 如果反結(jié)賬 影響利潤所有報表我都要改 如果不反結(jié)賬該怎么弄呢 真確的做法
老師,想問一下去年12月確認了未開票收入,今年開出發(fā)票,這個在附表一里面怎么沖
機動車紅字發(fā)票沖紅打印紙質(zhì)版時打歪了,可以作廢紅字發(fā)票,重新沖紅嗎?
研發(fā)部門前期領用庫存商品研發(fā)失敗應該怎么處理?
請問老師,為了租賃商鋪,做了活動,活動產(chǎn)生的費用是計入管理費用還是銷售費用?
問個問題:就是我們承租了一棟廠房,總面積是3762平方米,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租出去給2家公司。A公司是1250平米,B公司是650平米,剩下是我們自用的,然后我們也開了租賃發(fā)票。但是這個我怎么分攤結(jié)轉(zhuǎn)成本。每個月我要付給物業(yè)公司總租金是10W 麻煩哪個老師幫忙算出來,非常感謝
老師,代領工資這個怎么申報工資薪金?比如:a員工工資是3400元/月、b員工工資是2000元/月,a員工幫b員工代領工資,總共領到手工資是5400元,達到了申報個人所得稅,這種情況,該怎么操作?
可是這樣的話,顯示退稅,因為5月份我們沒有往出開票,沒有收入,也沒產(chǎn)生銷項稅額
老師,您看,
沒事的,后期繼續(xù)抵交就行,不退稅
可是附加稅也顯示退稅,這也能抵么?
那么就不填那個了,以后再填
那到底填還是不填呢?
到底咋處理呢
要退稅就不填寫那個,以后再填
那就是以后有了收入,再填這個異地交款,是不?這樣沒啥問題吧?
是的,就是那樣處理就行
老師,我還想問,針對于商貿(mào)行業(yè),進項票當月沒有開進來,我暫估的時候,是暫估成本比較好呢,還是暫估庫存商品呢?
都是按進貨單暫估庫存商品
那要是沒有進貨單呢?
那么就是虛假的暫估
暫估成本不行么?
不行的,必須要單據(jù)暫估
好的,我知道了
不客氣,祝你工作順利。