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老師,您好,我們是建筑企業(yè),4月份開了異地發(fā)票,然后在5月份繳納了異地稅款,但是我們5月份沒有開票,請問這異地稅款是填在5月份申報表里呢,還是等后期開票了再填呢?

2025-06-12 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-12 10:32

還是在5月的申報表填上分次預交

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 10:33

可是這樣的話,顯示退稅,因為5月份我們沒有往出開票,沒有收入,也沒產(chǎn)生銷項稅額

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 10:33

老師,您看,

老師,您看,
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齊紅老師 解答 2025-06-12 10:44

沒事的,后期繼續(xù)抵交就行,不退稅

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 10:46

可是附加稅也顯示退稅,這也能抵么?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 10:50

那么就不填那個了,以后再填

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 10:51

那到底填還是不填呢?

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 10:52

到底咋處理呢

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齊紅老師 解答 2025-06-12 10:54

要退稅就不填寫那個,以后再填

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 10:56

那就是以后有了收入,再填這個異地交款,是不?這樣沒啥問題吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 10:58

是的,就是那樣處理就行

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 10:59

老師,我還想問,針對于商貿(mào)行業(yè),進項票當月沒有開進來,我暫估的時候,是暫估成本比較好呢,還是暫估庫存商品呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:02

都是按進貨單暫估庫存商品

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 11:03

那要是沒有進貨單呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:05

那么就是虛假的暫估

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 11:05

暫估成本不行么?

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:07

不行的,必須要單據(jù)暫估

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快賬用戶9840 追問 2025-06-12 11:10

好的,我知道了

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齊紅老師 解答 2025-06-12 11:11

不客氣,祝你工作順利。

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還是在5月的申報表填上分次預交
2025-06-12
您好 這個異地預繳的稅能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅
2021-09-02
同學,你好 你這張發(fā)票的稅繳納了??
2023-07-11
你好,建議你填寫八月份吧,如果你填寫六月份,你還得去稅務局修改你的增值稅申報表。
2022-08-26
同學,你好 可以的 筑企業(yè)跨地區(qū)作業(yè),開具增值稅發(fā)票后應該在項目所在地稅務機關預交增值稅.如果預交增值稅而未開增值稅發(fā)票,可以在以后開票后抵頂.預交增值稅后不一定馬上開具增值稅發(fā)票.
2021-01-26
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