你好,他的意思應(yīng)該是稅負(fù)率加起來不要超過7%
你好老師我們接了一個(gè)工程,有一部分工人是我們的,有一部分是我們找的一個(gè)公司負(fù)責(zé),這個(gè)公司給我們開了工程服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)工程服務(wù)記入什么?
老師,我們分包了欄桿,門窗,幕墻安裝工程來做,主要是負(fù)責(zé)勞務(wù)和簡(jiǎn)單的輔材。合同約定的是簡(jiǎn)易征收方式,普通發(fā)票3個(gè)點(diǎn)稅率。我們開具建筑工程,工程服務(wù)發(fā)票給我們的上游。我們又把欄桿,門窗,幕墻分包給了另外的單位做。那我們的這個(gè)下游為什么不能開具建筑工程類發(fā)票給我們呢?
老師好!個(gè)人開勞務(wù)票的綜合稅率是多少???我們工程要開30萬的勞務(wù)票,分幾人去開,交的稅少一點(diǎn)?老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
老師,請(qǐng)問建筑行業(yè)中工程做了一半,然后工程沒成,現(xiàn)在想回款但是總包說只能跟現(xiàn)在他們合作的公司簽合同,但是現(xiàn)在這個(gè)跟總包合作的單位是開三個(gè)點(diǎn)勞務(wù)發(fā)票給總包,這樣我們開九個(gè)點(diǎn)給這個(gè)勞務(wù)公司,勞務(wù)公司就不接受我們的票,說他們也抵扣不了,請(qǐng)問這種情況下我們公司如何處理比較好?
老師,你好,我們公司承包了一個(gè)工程,建個(gè)廠房。有兩個(gè)問題請(qǐng)教一下: 1.現(xiàn)在根據(jù)進(jìn)度收到了一部分工程款,我們給對(duì)方開發(fā)票,是不是按照工程服務(wù)給對(duì)方開具9%的發(fā)票呢? 2.我們工程上干活的也是我們老板名下的勞務(wù)公司的人工,這個(gè)人工費(fèi)也是發(fā)包方付款的,這個(gè)人工費(fèi)我們能不能包含在工程服務(wù)里開具呢?還是得按照勞務(wù)費(fèi)給對(duì)方開具發(fā)票呢?
問下老師,制造業(yè)里直接材料、直接人工和制造費(fèi)用按什么方法歸集和分配呢?
放棄退稅了,這樣是不是申報(bào)完成了
老師公司有兩個(gè)股東,一個(gè)占10%另一個(gè)占90%.如果10%的那個(gè)人把公司100%注冊(cè)資金全部打入公司驗(yàn)資,那是不是就去工商變更成1和股東,還是多打的超出10%投資款不算投資款,算借款
請(qǐng)問 ,支付應(yīng)交增值稅的分錄怎么寫 ,就是那個(gè)實(shí)交的
老師 ,現(xiàn)在有一個(gè)表。第一列品號(hào),第二列分別是直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、委托加工、第三列數(shù)量,第四列金額?,F(xiàn)在我想改成行,一行上有品號(hào)、直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、委托加工物資、數(shù)量、金額有公式嗎
茅臺(tái)酒不能開具專票嗎
老師,企業(yè)通過工會(huì)組織發(fā)放的員工福利,是不需要計(jì)入員工所得申報(bào)個(gè)稅的是嗎?
老師,現(xiàn)在工資按多少發(fā)個(gè)稅最合理
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第幾條描述了掛賬情況
請(qǐng)問老師,企業(yè)稅務(wù)注銷3次都沒有成功。現(xiàn)在第三次專管員讓那5年的賬到現(xiàn)場(chǎng)核查。請(qǐng)問如果不去現(xiàn)場(chǎng)撤銷注銷會(huì)有什么結(jié)果呢?
那怎么計(jì)算呢?
你好,就是你實(shí)際支付的稅金除以不含稅收入
實(shí)際支付的稅金都有哪些?
你好,這個(gè)每個(gè)企業(yè)不一樣,你把所有從銀行扣的稅加起來就好了
可是現(xiàn)在收入不確定,每次交的稅也不確定,難道每次有收入的時(shí)候都現(xiàn)算稅負(fù)率嗎
你好,這個(gè)一般年度的時(shí)候注意一下稅負(fù)率就好。
可以舉個(gè)例子嗎老師
你好,就是在年底的時(shí)候把整年的交的稅加起來,然后再除以整年的收入。
他說發(fā)票開到7個(gè)點(diǎn)就可以,不要超,跟你說的是一個(gè)意思嗎?
你好,老師只能估計(jì)是這個(gè)意思。 但是沒辦法100%確定。畢竟老師 不是你老板,你一定要確定,就要讓他解釋才行。
那要是年底超了7%怎么辦
你好,你平時(shí)少交點(diǎn)稅了
平時(shí)多控制下就好