借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師您好哪些地方有紙質(zhì)過路費(fèi)
請問老師,家庭養(yǎng)殖需要審報工資薪金所得嗎?
印花稅…工作中很多都是不訂立合同,直接合作開票…印刷稅只能根據(jù)開票金額來統(tǒng)計,是發(fā)票上的價?還是發(fā)票的價稅合計??…… 如果是價稅合計,可又是根據(jù)科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入+成本來采集,可這2個又是不含稅價? 有點矛盾……
老師 請問生產(chǎn)企業(yè)退稅 走的是免抵退 那進(jìn)項稅額就不能退回來直接抵增值稅了嗎 還是也可以退回來
自產(chǎn)自銷的花卉免稅么
您好老師,兩年前供應(yīng)商多給我家開了50萬的發(fā)票,我家已認(rèn)證并且已做抵扣,后期由于訴訟原因擱置到現(xiàn)在,我想問一下官司結(jié)束后這筆稅款怎么處理合理?
我想問一下事業(yè)單位什么情況下可以雇傭勞務(wù)派遣人員和勞務(wù)公司簽合同
公司租的船,又轉(zhuǎn)租出去,船上人員的工資,船上購買的生活物資,還要一些維修材料,是算銷售費(fèi)用還是主營成本呢
其他應(yīng)收款個人社保費(fèi)借方科目有5000,這個錢公司出了,應(yīng)該怎么做分錄
小型微利企業(yè)對年應(yīng)納稅所得額不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;最終5%;這個,一般納稅人和小規(guī)模納稅人,都是這樣的嗎?