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企業(yè)想要申請(qǐng)變成高新技術(shù)企業(yè),說(shuō)是要把前兩年的賬全部反結(jié)賬,把管理費(fèi)用扒出一部分到研發(fā)費(fèi)用上,這個(gè)要具體怎么操作,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表不是都已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,這些又要怎么處理
請(qǐng)問(wèn),稽查局查到15年發(fā)票不合規(guī),需要我們更改15年申報(bào)表,把不合規(guī)的發(fā)票補(bǔ)繳稅款,請(qǐng)問(wèn)這該怎么操作?
老師,我們是外貿(mào)公司,申請(qǐng)退稅顯示疑點(diǎn):存在出口日期與申報(bào)年月不在同一年度的出口數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么操作的?我們是去年2021年9月份出口的貨物,想要在2022年申請(qǐng)退稅的。
老師好,我這個(gè)合伙企業(yè)的總部是深圳的,其下有四個(gè)分所,只有一個(gè)分所是有像上次提問(wèn)的那樣說(shuō)法。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要幫生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳要網(wǎng)上申報(bào)要怎樣操作呢?
我公司是進(jìn)機(jī)械配件組裝成另外一臺(tái)設(shè)備出口到國(guó)外,以前按外貿(mào)型出口退稅,4月份申報(bào)去年出口退稅時(shí)因換分局實(shí)地檢查說(shuō)要按生產(chǎn)型。公司4月份的增值稅申報(bào)表已報(bào),請(qǐng)問(wèn)如要重新按生產(chǎn)型做退稅申報(bào),增值稅申報(bào)表是不是要更正申報(bào)。怎樣操作
老師,報(bào)稅之前,進(jìn)項(xiàng)稅是不是先要勾選認(rèn)證的
老師,對(duì)方是出口商貿(mào)企業(yè),我們是制造業(yè),開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候?qū)Ψ阶屛覀儾灰獙?xiě)規(guī)格型號(hào),數(shù)量和金額匯總掉,但是因?yàn)橐?guī)格型號(hào)不同,產(chǎn)品的價(jià)格不一樣,導(dǎo)致單價(jià)波動(dòng)很大,這樣對(duì)我們公司有影響嗎,如果我們非要開(kāi)規(guī)格型號(hào),會(huì)影響對(duì)方公司出口退稅嗎
復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)的互維逆運(yùn)算,互為導(dǎo)數(shù),不太理解是咋回事?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè),生產(chǎn)型,有內(nèi)銷(xiāo)有外銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)票抵扣勾選的時(shí)候需要注意區(qū)分開(kāi)什么嗎
上傳這樣的學(xué)信網(wǎng)截圖可以報(bào)名中級(jí)嗎,因?yàn)轭A(yù)計(jì)7月1日畢業(yè),還沒(méi)拿到畢業(yè)證
減半征收的條件是稅款當(dāng)期報(bào)表屬于小微嗎?
老師,我們公司章程中約定法定代表人的權(quán)限,但是他在權(quán)限外與別人簽訂合同,發(fā)生的糾紛公司要承擔(dān)連帶責(zé)任嗎
日常確定主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是按每日收到的錢(qián),還是每隔幾日做一個(gè)表格統(tǒng)計(jì)總收入筆數(shù)?附件都需要附什么原始憑證?
公司計(jì)提的工資社保跟實(shí)際社??劭畈灰粯釉趺凑{(diào)整,工資按計(jì)提的工資表發(fā)放,怎么改這個(gè)會(huì)計(jì)科目
老師,支出單有銀行付和現(xiàn)金付,發(fā)票3張,那在支出單附件寫(xiě)3張對(duì)嗎?那在記賬憑證附件也寫(xiě)3張,還是5張,把支出單的2張也加上
您好,也就是同一年度、同商品編碼、同幣種、同退稅率的?小于等于5票報(bào)關(guān)單,登錄電子稅務(wù)局-出口退稅模塊-免退稅申報(bào)-匯總金額生成1條記錄-備注或附件列明報(bào)關(guān)單號(hào)。提交合并報(bào)關(guān)單復(fù)印件%2B發(fā)票復(fù)印件。不得跨條件合并,單證需齊全。
具體怎么操作呢?是在哪個(gè)環(huán)節(jié)匯總?
?您好,具體操作步驟是1.提前整理同一年度、同商品編碼、同幣種、同退稅率的小于等于5票報(bào)關(guān)單,確保單證齊全(報(bào)關(guān)單、對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)。 2.電子稅務(wù)局,登錄-出口退稅管理-免退稅申報(bào)-進(jìn)入申報(bào)界面;匯總環(huán)節(jié)在進(jìn)貨明細(xì)和出口明細(xì)錄入時(shí),手動(dòng)合并5票數(shù)據(jù):出口明細(xì)填寫(xiě)1條記錄,F(xiàn)OB金額、數(shù)量、報(bào)關(guān)單號(hào)為合并5票(備注欄列明具體報(bào)關(guān)單號(hào),如合并發(fā)票號(hào)1%2B2%2B3%2B4%2B5);進(jìn)貨明細(xì)填寫(xiě)1條記錄,關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)5票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的合計(jì)金額、稅額(需確保發(fā)票已認(rèn)證)。 3.系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算匯總后的退稅額,核對(duì)無(wú)誤后生成申報(bào)文件。 4.電子數(shù)據(jù)上傳%2B紙質(zhì)材料(合并報(bào)關(guān)單復(fù)印件標(biāo)注合并申報(bào)、對(duì)應(yīng)發(fā)票復(fù)印件、匯總申報(bào)表備注5票合并)。 匯總環(huán)節(jié)在錄入出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)時(shí)手動(dòng)合并,不是系統(tǒng)自動(dòng)合并