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我公司是安裝門(mén)禁公司,承包了一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)的軟件(一個(gè)門(mén)禁服務(wù)管理軟件app) ,這個(gè)我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入工程施工——間接費(fèi)用,一次計(jì)入。但是有的說(shuō)要計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),然后攤銷(xiāo),可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個(gè)門(mén)禁安裝項(xiàng)目包含再合同中的一個(gè)門(mén)禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會(huì)計(jì)分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細(xì)致一點(diǎn),我是個(gè)小白! 這個(gè)門(mén)禁項(xiàng)目安裝用幾個(gè)月,很短,就是后期有營(yíng)運(yùn)支出。和這個(gè)軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個(gè)不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門(mén)禁而購(gòu)買(mǎi)的一個(gè)軟件,搭配著門(mén)禁來(lái)做的工程項(xiàng)目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進(jìn)入固定資產(chǎn)。但是你為項(xiàng)目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個(gè)問(wèn)題回答的細(xì)一點(diǎn),分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點(diǎn)行嗎?
我們公司借了一筆貸款,是一個(gè)工程項(xiàng)目的貸款,其中一部分用于工程建設(shè),一部分用于購(gòu)買(mǎi)有關(guān)設(shè)備,這部分設(shè)備無(wú)需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)了,但是對(duì)于貸款利息資本化還是費(fèi)用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),那相關(guān)的借款利息應(yīng)該費(fèi)用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費(fèi)用化的金額該怎么算;考慮過(guò)采用簡(jiǎn)單的按照購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)花費(fèi)金額占總借款比例去計(jì)算應(yīng)該費(fèi)用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時(shí)間和這個(gè)借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實(shí)務(wù)中如何處理,請(qǐng)老師指教
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,是不是只有5101和5102開(kāi)頭的制造費(fèi)用會(huì)影響產(chǎn)成本
印花稅小微減半嗎。政策是幾幾年。
老師!開(kāi)戶(hù)單位收入較少,收入每月末去銀行存一次可以嗎
22.23.2024印花稅減免政策是什意么
企業(yè)年度報(bào)表零申報(bào)怎么改報(bào)表
銷(xiāo)售鋼板邊角料要不要結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本,生產(chǎn)中產(chǎn)生廢料:借:原材料-廢料,貸:生產(chǎn)成本-材料。結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本:借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料-廢料?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)廢料按什么價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?比如銷(xiāo)售了8噸邊料,售價(jià)2千/噸,總金額1.6萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)多少金額邊料?
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
老師,第三問(wèn),我感覺(jué)答案不對(duì)啊,請(qǐng)老師編制分類(lèi)日的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷(xiāo)售嗎
您好,我們按實(shí)際用途記賬,包材進(jìn)原材料,設(shè)備進(jìn)固定資產(chǎn),配件按是否必需合并或費(fèi)用化。 超經(jīng)營(yíng)范圍采購(gòu)不直接計(jì)入其他應(yīng)付款,按實(shí)際用途入賬(如原材料、固定資產(chǎn)等)。 包裝袋、桶等包材計(jì)入原材料或周轉(zhuǎn)材料,領(lǐng)用時(shí)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本(生產(chǎn)用)或銷(xiāo)售費(fèi)用(銷(xiāo)售用)。 設(shè)備及配套管件符合條件則計(jì)入固定資產(chǎn),計(jì)提折舊。管件/閥門(mén)如果為設(shè)備必要組成部分-并入固定資產(chǎn);如果為維修備件-計(jì)入原材料,領(lǐng)用后進(jìn)制造費(fèi)用。