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Q

你好!我想問一下我司已開增值稅專票1945460.70,如果保持3%的增值稅賦稅率,那么得準備多少進項稅發(fā)票?

2025-06-11 19:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-11 20:02

您好,你們開票是幾個點了?

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齊紅老師 解答 2025-06-11 20:04

應納增值稅 = 不含稅銷售額 × 稅負率
1945460.70×3%=58,363.82元

銷項稅額 = 不含稅銷售額 × 銷項稅率

1945460.70×13%=252,909.89元

可抵扣進項稅額 = 銷項稅額 - 應納增值稅

252,909.89?58,363.82=194,546.07元

所需進項發(fā)票不含稅金額 = 進項稅額 ÷ 進項稅率

194,546.07÷13%≈1,496,508.23元

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快賬用戶6851 追問 2025-06-11 20:06

你的第一步對嗎

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快賬用戶6851 追問 2025-06-11 20:07

賦稅率和稅率是一個意思嗎?是的增值稅率按13%

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齊紅老師 解答 2025-06-11 20:09

1945460.70×3%=58,363.82元,這個是你要交稅率

頭像
齊紅老師 解答 2025-06-11 20:10

賦稅率和稅率不是一個意思,稅負率就是稅務局要求按這個來交

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您好,你們開票是幾個點了?
2025-06-11
(銷項-進項)/不含稅收入=稅負 按這個來
2020-09-20
你好,小微企業(yè)的話一般千分之五就好了,2%的話很高了。
2024-12-13
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅。大于0才交稅
2024-10-23
您好,這個的話,超過后,按照1個點的
2023-11-03
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