你好,可以的。操作就是這樣
老師好,我們是醫(yī)療器械銷售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當(dāng)時不知道能不能收回款來就記在庫存商品里。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說這個當(dāng)時應(yīng)該入在銷售費用里,說是醫(yī)院不給錢。老師請問這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理現(xiàn)在。麻煩老師寫的詳細(xì)點吧?
老師,你好,申報增值稅時異常憑證轉(zhuǎn)出申報數(shù)據(jù)與實際不符,這個提示咋回事?因為我們供應(yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項通知書,就是申報增值稅提交不了
對方公司款對公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個公司,她說要開另外一個公司,不要開到這個公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計提的工資,借管理費用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計什么科目好些
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進(jìn)項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項沒進(jìn)項的,是不是直接提交報表就可以了呀還有在填其他報表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時進(jìn)項大于銷項,在借方表示是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個場地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費用是不是都做入“管理費用—開辦費”?
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進(jìn)項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報啊
老師,不是說甲方定的房子都要過戶到賬戶上嗎,為啥直接遞給老板,下老板的往來款
你好,相當(dāng)于老板代收了。
這有啥風(fēng)險嗎,老師,甲方直接過戶給老板,
你好,這個沒有風(fēng)險,只是如果老板長期不給回公司,可能認(rèn)定為分紅交稅。
老師,那為啥都掛老板往來,一邊做下應(yīng)收款,為啥還要讓老板給回公司把房子,我咋沒有懂
你好,是公司應(yīng)收的,被老板收走了,所以公司要找老板拿回來
是這樣的老師,平時老板往賬戶轉(zhuǎn)錢,我都掛的,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款,甲方又把房子過戶給了老板,我又做的借,其他應(yīng)付款,貸,應(yīng)收賬款,相當(dāng)于我把這房子遞給老板了,一邊我和老板的往來清了,一邊甲方的賬也下平了,我想說的是,這樣做有沒有風(fēng)險,
你好,這樣沒問題了。
老師,但是房子沒有過戶到我賬戶上啊,這樣沒風(fēng)險嗎,是不是要簽個三方協(xié)議呢,甲方頂公司,公司頂老板,這樣,內(nèi)容怎么寫,附件要附件什么呢
你好,沒關(guān)系的,就像你說的,三方協(xié)議確認(rèn)就行。
那行,老師,我知道了
你好,歡迎下次再來探討。