下午好親!稍等我看看表
申報(bào)增值稅,出現(xiàn)您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中,為什么
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),免稅銷售額下面的小微企業(yè)免稅銷售額和其他免稅銷售額是什么意思?
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報(bào)增值稅時(shí),普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
您好,老師,免稅銷售額下面的其中:小微企業(yè)免稅銷售額是指屬于小微企業(yè)又免增值稅的填這行嗎?未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額是指??其他免稅銷售額是什么情況下填這行的呢?
老師,小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中免稅銷售額,其中小微企業(yè)免稅銷售額、未達(dá)起征點(diǎn)銷售額、其他免稅銷售額都怎么計(jì)算?
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
請(qǐng)問職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財(cái)務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
這個(gè)免稅銷售額1895796.36都是鮮肉為什么不填在小微企業(yè)免稅銷售額上,要填在其他免稅銷售額上。鮮肉屬于農(nóng)產(chǎn)品,填在其他免稅銷售額,它不受季度30的限制
本期應(yīng)納稅額減征額 18行=第1行銷售額*2%
本期應(yīng)納稅額 16行=第1行銷售額*3%
本期免稅額19行=免稅銷售額9行*3%
這個(gè)免征銷售額78495也是鮮肉的,我把它填在了小微企業(yè)免稅銷售額上是不是填錯(cuò)了還有下面的本期免稅額第19行是怎么產(chǎn)生的
免稅額19行就是免稅銷售額第9行*3%
填在小微也沒事,小規(guī)??赡芤卜闲∥?biāo)準(zhǔn)
填在小微也沒事,小規(guī)??隙ㄒ卜闲∥?biāo)準(zhǔn)
這個(gè)免征銷售額78495也是鮮肉的,我把它填在了小微企業(yè)免稅銷售額上是不是填錯(cuò)了
免稅結(jié)果是一樣的,就是分類不合適
小微企業(yè)報(bào)增值稅,如果一個(gè)季度開了20萬的發(fā)票,都是鮮肉的,都是免稅的,那報(bào)增值稅時(shí),最后一個(gè)報(bào)表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還填不填
那就不需要填了親