你好,你這個借無形資產,貸以前年度損益調整。 然后攤銷。一般按照10年 你從6月份開始攤銷。 借,以前年度損益調整貸累計攤銷。
老師你好,我們公司在今年做了一些調整,把以前的長期待攤費用和未做無形資產攤銷的攤銷都在3月份做到了以前年度調整,我利潤表怎么體現(xiàn)虧損?
老師你好,我們公司在今年做了一些調整,把以前的長期待攤費用和未做無形資產攤銷的攤銷都在3月份做到了以前年度調整,我利潤表怎么體現(xiàn)虧損?
老師,去年股東入資的無形資產忘記攤銷了,現(xiàn)在開始攤銷的話,是從去年到現(xiàn)在一共的全部直接記管理費用?還是去年的記以前年度損益調整,今年的記管理費用?
老師,去年的無形資產忘記攤銷,今年10月份做攤銷做錯了,沒有區(qū)分去年和今年,現(xiàn)在11月賬里做調整,老師麻煩看看我調整的對嗎?為什么最后管理費用是負數(shù),這樣在利潤表里顯示出來對嗎?
去年11月份入了一個無形資產100萬,借:無形資產 1000000 貸:無形資產1000000 ,賬面已經進行了攤銷,但實際應入賬200萬,相當于少入賬了,今年該怎么調整呢,如何做賬了?
老師,2023年的成本轉出后怎么做賬務處理?
老師第二步沒看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農戶手里收的水果,農戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產處置損益科目,我不會設置,非常著急
交5月印花稅,采購貨物,發(fā)票沒來,需要交印花稅嗎?
請問老師,我們是建筑公司,有沒有項目平移的情況?比如說我公司中標了甲公司的項目120萬。平移給丙公司。這個在稅務上面怎么處理呢?我們應該開120萬建筑服務給甲公司,丙公司開120萬建筑服務給我們嗎,平移的價格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬呢?謝謝
老師,期末所有者/期初所有者=資本保值增值率,期初所有者+凈利潤/期初所有者=資本保值增值率,這兩個公式有什么區(qū)別?
卡片錄到2025年5月吧,無形是當月攤銷
你好,是錄到6月,6月開始攤銷。