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Q

老師,有個勞務(wù)公司A開票給B公司10萬,但這10萬里面包括勞務(wù)A幫B公司代扣個稅、繳納社保,因此10萬里面勞務(wù)B公司的實際收入扣除幫A代扣個稅和社保后只剩6萬實際收入。那這種情況收入申報增值稅是按多少申報以及怎么做賬呢?

2025-06-11 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-11 14:37

同學,你好 你發(fā)票開了10萬,是全額開票差額征稅嗎??還就是普通的發(fā)票

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快賬用戶1693 追問 2025-06-11 14:46

申報時是按簡易方法計稅的

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:49

同學,你好 借:應(yīng)收賬款? 10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 借:主營業(yè)務(wù)成本? (這個就是代扣代繳個稅社保金額) 貸:銀行存款

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快賬用戶1693 追問 2025-06-11 14:56

老師,那還需要對方提供主營業(yè)務(wù)成本(代繳個稅社保)這個金額的發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-11 14:57

同學,你好 是需要這個憑證的

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快賬用戶1693 追問 2025-06-11 15:00

這么說A公司除了交個稅社保還要交這部分金額的增值稅?

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快賬用戶1693 追問 2025-06-11 15:01

是B公司,打錯了

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齊紅老師 解答 2025-06-11 15:01

同學,你好 所以看你開具的發(fā)票,你是一般的發(fā)票,那就是10萬的增值稅

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快賬用戶1693 追問 2025-06-11 15:08

作為勞務(wù)公司A來說開具了10萬的發(fā)票是要按10萬申報增值稅,那對方也就是B還需要提供上面主營業(yè)務(wù)成本(個稅社保)的發(fā)票,那就是B也要申報主營業(yè)務(wù)成本發(fā)票金額的增值稅

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齊紅老師 解答 2025-06-11 15:08

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 你發(fā)票開了10萬,是全額開票差額征稅嗎??還就是普通的發(fā)票
2025-06-11
同學你好 不能 得有發(fā)票才行
2021-03-19
你好;? ?不可以的;這樣是虛假申報的? ?
2023-02-16
你好1.? ?B按照工資個稅或者是勞務(wù)報酬都可以; 就看你們以什么方式簽訂合同了 ;2.? ? ? ?? ?個人所得稅計算公式 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) ? 這個是勞務(wù)報酬所得的? ? ?3.? ? · 工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費用 = 員工當年在職月數(shù) x 5000 ?
2023-02-16
您好,這個風險很大,B沒有風險,C會被 社保局列為異常對象的,給員工發(fā)工資不交社保是不行的,社保要管的。 2.C公司做的工資條上面會去算兩邊加起來的需要扣除的個稅,申報時根本扣不了個稅,員工平時不扣個稅,年度匯繳時都要補個稅的
2023-12-04
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