借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
老師好。想問一下公司去年10月份已經(jīng)付了房租費,發(fā)票1月份房東已經(jīng)開出拿給我們,但是租房合同還沒有簽,不能確定租房起止時間,那一月份的這筆租房費用我公司應(yīng)該怎么做賬呢?(去年10月付房租時是開收據(jù)做成其他應(yīng)收款)
老師好!18年12月份的貨款已支付,以前的會計未做賬,現(xiàn)在怎么處理?
老師,至23年年初從賬面上看是已匯王:18萬票未開給陳,,實際上王去年已開來三張發(fā)票合計18萬,正確的應(yīng)該是雙方平賬的,由于陳會計的疏忽,來的票已抵扣進項,但仍然掛賬王差他18萬的票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了,怎么處理,怎么做會計分錄。并且陳應(yīng)付賬款18萬已申報22年企業(yè)所得稅,到23年5月發(fā)現(xiàn)問題該怎么處理?
我剛接手的一家賬,老師這有一張發(fā)票是22年一月的,22年5月份這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,但是23年1月份才付款之前財務(wù)未做賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
老師,有一筆去年12月的費用5萬元當(dāng)時已經(jīng)入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應(yīng)該怎么做賬?
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購貨物,發(fā)票沒來,需要交印花稅嗎?
請問老師,我們是建筑公司,有沒有項目平移的情況?比如說我公司中標了甲公司的項目120萬。平移給丙公司。這個在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開120萬建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開120萬建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬呢?謝謝
老師,期末所有者/期初所有者=資本保值增值率,期初所有者+凈利潤/期初所有者=資本保值增值率,這兩個公式有什么區(qū)別?