那個(gè)是年度匯算的時(shí)候填報(bào),平時(shí)沒法填
老師,我今年有一家新開的公司,5月份開始繳納的社保(也就是5月份繳納的是4月份的社保,扣費(fèi)在5月份),我們是5月發(fā)4月的工資,所以5月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候我沒有顯示有個(gè)人社??鄢糠?,我是在6月份申報(bào)5月份個(gè)稅的時(shí)候才顯示有個(gè)人扣除社保部分,這樣做對(duì)嘛老師
請(qǐng)問老師,我們公司這個(gè)月付了別人三個(gè)月的房租,然后別人開了發(fā)票,個(gè)稅由我們代扣代繳,我們代扣代繳是下個(gè)月一次申報(bào)總的金額就可以還是分成三個(gè)月報(bào)呢
老師好,我剛做財(cái)務(wù)工作,進(jìn)了一家新公司?,F(xiàn)在做6月的賬務(wù),那這個(gè)月可以寫 計(jì)提5月社保單位和個(gè)人部分,然后寫發(fā)放的分錄嗎?社??鄣囊彩?月的,之前沒有做過職工工資,新的。
老師,您好,我公司5月份有自然人代開發(fā)票屬于勞務(wù)報(bào)酬所得,需要公司代扣代繳個(gè)人所得稅,如果6月份沒有申報(bào),自然人在6月份開紅字發(fā)票沖紅,公司是不是就不用代扣代繳了
老師 2月份我們公司開了一筆不含稅價(jià)1433628.32元稅率13% 稅額186371.68元 的一筆發(fā)票 然后所產(chǎn)生的增值稅附加稅因?yàn)橘Y金問題現(xiàn)在也是欠繳的狀態(tài),然后這筆發(fā)票在5月份紅沖了,在6月份又重新開了一筆不含稅1491150.44元稅率13%稅額193849.56元的發(fā)票 所以我現(xiàn)在就想問一下 那這次6月份開的發(fā)票 是不是之前紅沖的那部分就相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)了 可以抵增值稅了 然后多開出來的部分 我還是可以繼續(xù)用其他進(jìn)項(xiàng)來抵扣是嗎?然后抵扣夠的話 這個(gè)月就不會(huì)產(chǎn)生增值稅和附加稅了吧?
標(biāo)書中資金來源和資金類型怎么填寫?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
分類所得不能參與年度匯算吧
看看分紅里邊是否有減免稅項(xiàng)目填寫?
有的,就是寫了公益捐贈(zèng)采集以后,在分類所得那里關(guān)鍵不上。不知道是填寫哪里有問題,還是系統(tǒng)延遲,顯示采集的信息已經(jīng)報(bào)送成功了。
那么就是系統(tǒng)問題,需要聯(lián)系12366處理