同學(xué)你好,對的,是這樣開的

老師您好,我單位是一般納稅人混營性,公司開增值稅專用發(fā)票是13個點的,如果開增值稅普通發(fā)票是幾個點?還是按13個點開嗎?開增值稅普通發(fā)票是否必須繳納稅費?還能抵扣嗎?
老師好,一般納稅人開的普票專票都是13個點,可是電子普通發(fā)票要交稅嗎交幾個點
公司是一般納稅人收購農(nóng)民水果的,開出去的銷售發(fā)票是專票13個點嗎?農(nóng)民開回普票可以抵多少個稅?
公司是一般納稅人收購農(nóng)民水果的,開出去的銷售發(fā)票是專票9個點嗎?農(nóng)民開回普票可以抵多少個稅?
老師,一般納稅人批發(fā)蔬菜在流通環(huán)節(jié)是免稅的,老師農(nóng)產(chǎn)品如果我們開普通發(fā)票的話是免征增值稅的?如果開專票是按9%開?如果開了專票9%的,普通能開免稅的?
老師,企報利潤總額累計和報表相差88,有影響嗎
老師好,生產(chǎn)加工型企業(yè),車間員工及管理人員工資直接計入主營業(yè)務(wù)成本~人工可以嗎?購入的燕窩原材料有玻璃瓶,原料等,怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本行嗎
老師,公司開了發(fā)票收到了甲方的工程款怎么做分錄
2025年10月社保截止時間?
車輛出售報增值稅金額,與報表中固定資產(chǎn)清理損益營收不一致可以嗎?
老師們,小規(guī)模企業(yè)3季度共開了3張發(fā)票,9月份開了一張紅字發(fā)票金額比較大,所以7-9月不含稅收入總計是負數(shù),-82524.75元,我現(xiàn)在看1-9月稅務(wù)系統(tǒng)上累計不含稅收入是466836.64元,這個會計賬面也是466836.64元,申報企業(yè)所得稅時提示我填寫的466836.64元與增值稅申報表中不含稅收入有差異,增值稅申報不好稅收入是5439361.39元,差異剛好就是3季度不含稅收入—82524.75元,請問老師,這個企業(yè)所得稅申報表收入我該按多少填寫?
3月訂購藍色平板套裝(平板+磁吸鍵盤),商家通知到貨來取,隨即到店付款后,商家拆機,我發(fā)現(xiàn)是黑色當場拒收,要求換貨或退貨,商家說只有黑色,換不了,刷的國補也退不了。于是被迫激活帶走平板。告法院判說我已經(jīng)帶走平板,默認變更顏色,合同履約完成。直到9月中旬經(jīng)售后發(fā)現(xiàn)商品有質(zhì)量問題,三次以換代修鍵盤質(zhì)量問題依舊。故對商家整套產(chǎn)品失去信任。要求整單退款,商家不同意,我該如何維權(quán)?一審期間商家不愿提供授權(quán)證明和整套商品的質(zhì)檢報告,還變更過商事主體,員工的企業(yè)微信聯(lián)系人授權(quán)的也是其他商家名稱,和實際收款明顯不是一家。商家平板是正品,僅虛假宣傳鍵盤好用,實際故障頻出,構(gòu)成欺詐行為嗎,宣傳有藍色實際沒有屬于主觀故意和客觀行為??梢灾鲝埻艘毁r三嗎
老師想知道,會所足浴spa店,采購些精油,果盤,煙灰缸,咖啡機這些東西,是計入庫存商品還是計入管理費用呢
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,在外項目已預(yù)交增值稅,申報時沒有抵減稅,又重復(fù)繳了,如何申請退稅?
講義下載不了,學(xué)習時間不會計時
那9個點,13個點也可以開增值稅普通發(fā)票哈,給農(nóng)產(chǎn)品合在一起開
對的,是這樣的,? 3個可以放在一起開 普通發(fā)票
老師在請教一個問題哈,我們是生鮮配送供應(yīng)鏈,5月份升級一般納稅人,這個月填附加稅申報表,本期是否適用小微企業(yè)`六稅兩費\'減免政策,不是系統(tǒng)自動選"是",還有小型微利企業(yè)選上,減免政策起止時間也沒有。這個不是系統(tǒng)自動的嗎 是不是我有留底稅所以系統(tǒng)沒自動選上。
稅局系統(tǒng)會自動算的, 也就是說,不用你選擇,稅局也不選擇,當你要交附加稅時,稅局系統(tǒng)會自動識別出來,可以享受 相關(guān)的優(yōu)惠政策的, 所以,你的理解也是正確的,因為有留底不用交增值稅, 所以,附加稅那里也不會顯示。
老師我就看我前面一家單位都選,這里沒選因為錯了,想明天更正申報呢,老師這樣放心了,非常感謝老師
不客氣 同學(xué),老師應(yīng)該的。 現(xiàn)在稅局系統(tǒng)設(shè)計的越來越好了, 它能夠判別出來 哪些企業(yè)享受什么政策,不需要企業(yè)自行判斷且去勾選,