對(duì)的是的,是這么做的
甲公司是增值稅一般納稅人,主要產(chǎn)品為實(shí)木門。適用的增值稅稅率為13%。不含增值稅銷售額為2000萬(wàn)元。實(shí)木門的主要原材料是加工過(guò)的杉木板、等板材,除板材外其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,請(qǐng)通過(guò)計(jì)算回答哪個(gè)方案是最優(yōu)方案。方案一:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中收購(gòu)已加工過(guò)的杉木板等板材800萬(wàn)元。方案二:甲公司從山區(qū)農(nóng)民手中直接收購(gòu)原木,開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,注明價(jià)款500萬(wàn)元,然后雇用農(nóng)民加工成符合要求的板材,加工費(fèi)300萬(wàn)元。
老師您好,我公司是一家木材公司,一般是從林場(chǎng)投標(biāo)購(gòu)進(jìn)山上的原木,林場(chǎng)開具普通發(fā)票,我們按實(shí)際領(lǐng)用成本做每月進(jìn)項(xiàng),稅率9%,在山場(chǎng)上請(qǐng)工人鋸成不同長(zhǎng)度的原木、削尖等加工后賣出,銷項(xiàng)稅率也一直是9%,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開具13%的銷項(xiàng)票,這個(gè)客戶是第一次合作,且收入不多,就幾萬(wàn)塊錢。是否能開?開具之后這13%的成本是不是得分離出來(lái)做加計(jì)扣除1%?
老師,你好,我們的業(yè)務(wù)是收購(gòu)人家的生豬,然后再賣給別人,沒(méi)有加工這個(gè)環(huán)節(jié),老師,我先咨詢一下,因?yàn)橹拔议_的都是免稅銷售發(fā)票,對(duì)方開給我的也是免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做賬沒(méi)有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們是屬于流通環(huán)節(jié),要交9%的稅率,那么,我上月開了專票10萬(wàn),普票50萬(wàn),我的賬只寫了專票的稅額,普票的沒(méi)有寫,能不能這樣做呢
有一筆樣品加工費(fèi)要開票給新加坡的客戶,對(duì)方要求開9%稅率300新加坡幣,我是不是只能開13%稅率的普通發(fā)票,且要講新加坡幣換算成人民幣來(lái)開票?
年報(bào)社保模塊可以不管她嗎 不按實(shí)際的
老師,請(qǐng)問(wèn)解除勞動(dòng)合同,支付一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金要怎么做分錄呢
一般納稅人差旅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣填在哪一欄
老師,這是補(bǔ)繳的印花稅,也產(chǎn)生滯納金了,第一行分錄對(duì)嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在科目不平 怎么調(diào)
你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模企業(yè)要開60萬(wàn)的不含稅租賃發(fā)票,怎么計(jì)算要加收多少個(gè)稅點(diǎn)呀,而且還是自建的廠房
我所在企業(yè)法人需要補(bǔ)繳2-4月社保,能在銀行體現(xiàn)流水的。一個(gè)月2000工資,3個(gè)月6000,這樣是否可行啊。社保最低檔4058了
老師電子稅務(wù)局變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎么操作
老師,去年的管理費(fèi)用工資怎么調(diào)整管理費(fèi)用,研究費(fèi)
老師,我們公司負(fù)責(zé)給客戶運(yùn)輸貨物,客戶要求貨車上要配溫度記錄儀,實(shí)時(shí)監(jiān)控溫度。我們買了溫度記錄儀,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)溫度記錄儀,我可以掛辦公費(fèi)嗎?一臺(tái)記錄儀210元,買了10個(gè)
老師,商貿(mào)企業(yè)賣貨了開發(fā)票10元一個(gè)金額100元,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存只有2個(gè)貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候,這2個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn),剩余數(shù)量怎么做分錄?剩余8個(gè)64元還沒(méi)來(lái)貨