只是暫時(shí)欠稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應(yīng)該怎么做分錄(3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn))
請教下老師:2017年購進(jìn)存貨,取得進(jìn)項(xiàng)票,稅額:1.5萬元,因這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票異常,于2022年所屬期6月份已在增值稅主表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了稅款,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄處理?
我是采購方,發(fā)票已認(rèn)證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報(bào)增值稅申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師您好,我這接到稅局取得異常憑證的發(fā)票不讓抵扣(我已經(jīng)抵扣了),要求作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我需要在開票系統(tǒng)開具紅字信息表給銷售方嗎
老師你好,銷售方由于沒有繳納稅款,導(dǎo)致我購買方取得的發(fā)票已經(jīng)抵扣并且申報(bào)了,現(xiàn)在稅管員要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)應(yīng)該如何做呢
老師好,請問這些題的答案是什么
你好,員工開公車出省,只報(bào)銷高速路費(fèi)記管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用可以嗎 報(bào)銷吃飯補(bǔ)助費(fèi)的時(shí)候,是把高速路費(fèi)和補(bǔ)助費(fèi)一起計(jì)入差旅費(fèi)的
公司和個(gè)人簽訂了合同,現(xiàn)在收到的發(fā)票是一家公司開的,個(gè)體工商戶的發(fā)票,和這個(gè)個(gè)人一致,可行嗎?
老師,其中一個(gè)工人在公司上班,有做工傷保險(xiǎn),因他個(gè)人原因(銀行卡不能用了),可以通過現(xiàn)金或微信發(fā)放工資?
你好,國企領(lǐng)導(dǎo)參加省上的培訓(xùn)是去香港,沒有報(bào)銷差旅費(fèi),是給旅行社的參團(tuán)費(fèi),這個(gè)可以記管理費(fèi)用-其他嗎
河南工商年報(bào)的網(wǎng)址是多少
出口商品,送貨單的日期和報(bào)關(guān)日期,哪個(gè)要早?
關(guān)于進(jìn)出口企業(yè)自己做商檢的事
老師你好,租的實(shí)驗(yàn)室,房租沒到期提前退了,需要違約金3000,從保證金里扣,這3000不退,應(yīng)該進(jìn)什么科目
公司名下的車要賣了,開發(fā)票的時(shí)候稅收分類編碼選哪個(gè)?
那如果以后都不能再用來抵扣了呢?
那么直接轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用