你好,這個(gè)公司有代付的話是需要入賬
老師請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)轉(zhuǎn)讓40%股權(quán)給別人,這個(gè)轉(zhuǎn)讓費(fèi)怎么能不做賬而且能合理避稅?
老師,請(qǐng)教一下,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么算個(gè)人所得稅?老板準(zhǔn)備把公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓65%出去,公司注冊(cè)資本是500萬(wàn),實(shí)繳到賬了,目前公司未分配利潤(rùn)有1200萬(wàn),怎么轉(zhuǎn)讓,才能少繳個(gè)人所得稅?謝謝老師,先分紅再轉(zhuǎn)讓呢?還是暫時(shí)不分紅,直接轉(zhuǎn)讓好一些呢?多謝了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司的注冊(cè)資本是五百萬(wàn),一直沒(méi)有實(shí)繳,公司這會(huì)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓能不能0元轉(zhuǎn)讓
老師,請(qǐng)教一下,如果實(shí)繳資本金全部到位,轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時(shí)候,能不能0元轉(zhuǎn)讓
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人繳的稅款,公司能拿來(lái)做賬嗎?
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準(zhǔn)備哪些材料呢?
老師,這個(gè)自然人開票開居間費(fèi)20萬(wàn),按個(gè)稅年納稅所得額那個(gè)稅率表,個(gè)稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項(xiàng)目銷售額,銷項(xiàng)稅額也合并,進(jìn)項(xiàng)稅額也合并,第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收
和面機(jī)塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時(shí)候還是按全額確認(rèn)收入和稅額,開票是按差額開票,那一個(gè)月下來(lái)賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權(quán),控制乙公司。乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值6000萬(wàn),公允價(jià)值6400萬(wàn)。公賬差主要是一個(gè)品牌使用權(quán),賬面價(jià)值1000,公允價(jià)值1400萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)在合并報(bào)表中,子公司所有者權(quán)益和母公司的長(zhǎng)投做抵消分錄時(shí),問(wèn)這個(gè)未分配利潤(rùn)需要減去無(wú)形資產(chǎn)多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)這筆分錄應(yīng)該怎么做
你好,具體是什么稅呢。發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
就是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,交了個(gè)人所得稅跟印花稅,稅款是公司代付的
你好,這個(gè)對(duì)公司是借其他應(yīng)收款-代付個(gè)稅/印花稅,貸銀行存款。
哦,意思講這筆費(fèi)用不能進(jìn)公司費(fèi)用
你好,是的。不是公司應(yīng)該負(fù)擔(dān)的。