在年度匯算前都不要把賬本裝訂死,不然,后期改賬很麻煩,又得重新裝訂
老師,請教下,1月款己經(jīng)付了,但是當(dāng)月發(fā)票還沒有開過來,一般我們都在2月頭做1月的帳,對方剛好2月頭開過來,那我可以做賬時候把發(fā)票直接放在1月份銀行付款憑證后面嗎?發(fā)票日期是2月頭
老師,我們有個暑假工19年來的,然后不做了,我就弄了非正常,現(xiàn)在他又來了,一個月2000.然后我直接把非正常改成了正常,日期沒改,還是19年,現(xiàn)在就一個月收入2000,卻要交60的個稅,請問怎么回事
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個月期間一直沒有開具勞務(wù)費發(fā)票,沒有收入,11月份開了200萬專票,12月份開了200萬專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請問每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費用
老師,請問我們公司去年十二月末還有很多23年的費用和成本沒有做進(jìn)來,匯算清繳的時候我從新去改了賬,把沒做進(jìn)的那部分費用和成本做進(jìn)去了,這樣就造成了1月報的四季度財報和匯算清繳的財報不一致,需要去更正四季度的財報嗎?還有1月報的四季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?
老師,我們原來的外賬在代賬公司做的,采購藥品是有三個月的賒賬期,以前代賬公司都是付款的時候見到發(fā)票才做賬的,也就是藥品會晚三個月入庫,現(xiàn)在我把外賬接回來做了,我想把前期沒有入庫的藥品給做了,但是這樣的話成本就會比前期的髙,我該不該這樣做呢。會有什么風(fēng)險嗎?
我們是房地產(chǎn)企業(yè),年底要交一批房子,收入確認(rèn)的要求和需要提前準(zhǔn)備的資料有哪些?,收入確認(rèn)的注意事項,涉及的稅種以及納稅義務(wù)產(chǎn)生的時間有相關(guān)資料解說嗎?另外,收入和成本分?jǐn)傂枰男┑赘?,土增清算的時點,如果年底交房確認(rèn)收入是否需要進(jìn)行土增清算,還是所有房子交付完畢,土增一起清算呢
收到重點人群補貼退稅款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們公司現(xiàn)在要做股東更名,就是把a股東換成b股東,a股東之前占股百分之59,請問,我們公司現(xiàn)在要怎樣繳稅,怎么計算要交的稅款?
老師,公司注銷我們其他應(yīng)付款200多萬呢,也沒有那么多的現(xiàn)金,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交太多錢了怎么辦?都是跟總公司借的錢
6月份稅局已扣繳4月工資個稅,5月份發(fā)放工資時沒有扣掉個稅,直接發(fā)放了,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:其他應(yīng)收款-社保 1260 銀行存款,8740,沒有從工資里扣掉的個稅還需要處理嗎
老師,供應(yīng)商收我們的運費系統(tǒng)應(yīng)該怎么做賬,發(fā)票怎么做賬
新建的廠房6層在23年已經(jīng)入固定資產(chǎn),后期發(fā)生的裝修費可以轉(zhuǎn)到長期待攤費用嗎?按月攤銷,攤銷幾年合理(金額150萬元) 你好,可以的。 這個企業(yè)可以按預(yù)計使用期限來攤銷。 還沒裝修完,后期慢慢開票付款 你好,你可以入長期待攤費用,完工后再攤銷 后期還得付款,目前在在建工程著呢,后期轉(zhuǎn)攤銷可以嗎,今年完事 你好,可以的。操作沒問題了。 一共得有200萬元裝修費用 你好,可以后期轉(zhuǎn)攤銷。 我們有時怕稅認(rèn)定我們故意這部分不交房產(chǎn)稅呢,我跟稅務(wù)說了,房子都使用,了我們正常交房產(chǎn)稅了,后期裝修就應(yīng)給是長期待攤費用了,按月攤銷。 你好,是的,沒問題的了。 廠房建設(shè)已經(jīng)完事了,后期發(fā)生外網(wǎng)施工及管道更換,是不是可以不計入房產(chǎn)原值,那計入哪個科目比較好, 你好,這些以前是有管道的,現(xiàn)在只是更換是嗎
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是有留抵吧 還用再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
貿(mào)易公司注冊在甲地,辦公室及辦公人員都在甲地,但是倉庫在乙地,發(fā)貨由乙地倉管把貨物發(fā)出,紙質(zhì)單據(jù)交給甲地的銷售人員,及財務(wù)人員做賬開票,這個情況屬于異地經(jīng)營嗎?
老師,您好,請問在金蝶賬無憂里面,如何調(diào)出報表年報表,謝謝
嗯,現(xiàn)在就是都要重新裝訂了是嗎
是的,現(xiàn)在就是都要重新裝訂了