可以的,掛其他應(yīng)付款就行
老師好,個(gè)人A借公司的錢(qián),他沒(méi)有直接還給公司,而是幫付給員工工資,可以算是還款嗎?分錄:借應(yīng)付職工薪酬-員工,貸:其他應(yīng)收款 -A
老師,賬上有法人向公司借的款項(xiàng),不多,幾萬(wàn)塊錢(qián),我可以在賬上直接用這個(gè)還欠其他商戶的貨款嗎?借應(yīng)付賬款 貸其它應(yīng)付款
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢(qián),可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師,借,其他應(yīng)付款A(yù) 1萬(wàn),不是公司員工,然后這個(gè)1萬(wàn)老板說(shuō)直接跟他的抵消,不用還了,我直接做賬借其他應(yīng)付款老板1萬(wàn),貸其他應(yīng)付A 1萬(wàn),這樣可以么
朋友從公司借款五萬(wàn),還給老板個(gè)人賬戶了,能直接沖老板的其他應(yīng)收款嗎?借其他應(yīng)付款朋友貸記其他應(yīng)收款?這樣可以嗎?外賬
毛利2個(gè)點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價(jià)收入乘2個(gè)點(diǎn)
老師工資薪金個(gè)稅每月申報(bào)日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個(gè)價(jià)錢(qián)一共5個(gè),就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個(gè)需要改價(jià)錢(qián),我這個(gè)怎么操作啊
新成立的公司,通過(guò)ATM機(jī)存了3萬(wàn),第一筆一萬(wàn)15:47存入,第二次16:24存入2萬(wàn),做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫(kù)存現(xiàn)金30000還是分開(kāi)借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫(kù)存現(xiàn)金30000。庫(kù)存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫(xiě)什么
請(qǐng)問(wèn),與公司對(duì)賬時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給我們,然后對(duì)賬是人家開(kāi)過(guò)了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會(huì)計(jì)了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開(kāi)成0稅率了,是不是必須重開(kāi)
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣(mài)貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個(gè)人27900元增值稅,城市,教育附加稅個(gè)人已交,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎 還是直接寫(xiě)借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)啊
個(gè)體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個(gè)人社保部分過(guò)來(lái)怎么做,他4月底離職沒(méi)說(shuō),然后5月社保也買(mǎi)了他的,
直接對(duì)公支付給360對(duì)公借款。備注他名字,手機(jī)就可以嗎?還是需要其他東西
那個(gè)要問(wèn)他以前360借款是怎么還的?
他現(xiàn)在個(gè)人賬戶都被凍結(jié)了,讓對(duì)公賬支付下,備注他名字和手機(jī)號(hào)
那么就按360的還款要求打款就行了哈
做賬的時(shí)候直接備注代付,其他應(yīng)付
是的。就是那樣做就行