你好這個(gè)是看企業(yè)需要的,如果你想結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用就去暫估。 其他的費(fèi)用也是可以暫估的。
老師好,暫估入庫(kù)可以用于庫(kù)存商品嗎?還是只能用于原材料?
您好,請(qǐng)問買原材料有供應(yīng)商沒給開發(fā)票,那我要暫估入庫(kù)嗎,暫估入庫(kù)要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
我暫估入庫(kù)的原材料已經(jīng)變成庫(kù)存商品銷售出去,發(fā)票來(lái)了,我可以直接附在暫估的分錄后面?還是要寫沖暫估的發(fā)票
老師,銀行存款購(gòu)買的原材料,暫時(shí)沒有收到發(fā)票,需要記入暫估。借:原材料100,貸:銀行存款100。這么做,怎么才能體現(xiàn)出是暫估呢?
入庫(kù)時(shí): 借:原材料(或庫(kù)存商品) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià) 下月初,暫估入賬要做沖回賬務(wù)處理: 借:原材料(或庫(kù)存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估價(jià)(紅字) 1.紅沖后需要把正確進(jìn)項(xiàng)票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?
老師,請(qǐng)問公司股東以私人名義借款,然后借款用在公司,該筆款平時(shí)還本金和利息的時(shí)候要記在公司賬上的話需要怎么入賬?賬務(wù)應(yīng)該怎么處理!
公司所有者權(quán)益是負(fù)數(shù),實(shí)收資本20萬(wàn),已實(shí)繳,只有一個(gè)股東,受讓方也是只有一個(gè)人,100%轉(zhuǎn)股,轉(zhuǎn)讓金額也是20萬(wàn),那么轉(zhuǎn)讓方還應(yīng)交多少錢的稅額?
老師,請(qǐng)問一下,我公司買了批材料20000,后來(lái)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,導(dǎo)致扣除他們貨款4000,那他們這個(gè)月對(duì)賬開票如果正常開20000過來(lái),我們另外出了份扣款函,到時(shí)沖應(yīng)付賬款4000這樣可以嗎?
收到銷售方的發(fā)票,票上沒有購(gòu)買方的納稅人識(shí)別號(hào),電子稅務(wù)局系統(tǒng)也查不到這張發(fā)票,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎
老師,非貨幣資產(chǎn)題目要求算損益和影響利潤(rùn)總額的金額是不是一樣的?
老師,折舊的時(shí)候入賬寫了借:固定資產(chǎn),應(yīng)該是管理費(fèi)用,導(dǎo)致固定資產(chǎn)越來(lái)越多,這個(gè)要怎么處理?
請(qǐng)問老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照丟失,具體需要怎么做,
老師請(qǐng)問一下,業(yè)務(wù)部門的合同,需要財(cái)務(wù)這邊立臺(tái)帳,有什么要求嗎?
支付購(gòu)買車間零散五金配件費(fèi)(插座、內(nèi)管、二叉快接頭、內(nèi)三通、皮帶)計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,處置廢品申報(bào)增值稅,收到現(xiàn)金(不含稅金額),自行承擔(dān)稅費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
發(fā)票未到就要暫估嗎?
你好,是的,如果有實(shí)際發(fā)生的話是應(yīng)該先暫估。
那我為啥聽有的老師講課說(shuō)以業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)做賬不是以有沒有發(fā)票來(lái)界定匯算清繳前發(fā)票到貼在無(wú)票業(yè)務(wù)賬的后面就行?
你好,這個(gè)跟我說(shuō)的沒有沖突啊,本身就是要按照實(shí)際來(lái),所以沒有發(fā)票你也先暫估入賬。
那在有確定金額的情況下不暫估直接做賬匯算清繳前來(lái)發(fā)票貼在后面就行是吧
你好,是的,是可以的。